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老師,7月發(fā)票稅率把13%開成3,8月發(fā)現(xiàn)錯了。在8月的時候,把7月的紅沖了,開成13%。但是這樣造成8月3%稅率的稅率出現(xiàn)負數,這個負數怎么調整
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時的稅率都9%,這13%的我是正常申報,下個月申報的時候13%稅率會出現(xiàn)一個負數嘛?
老師,7月31號開了一張普票,結果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
請問老師,房產出售:7月開發(fā)票開了9%,發(fā)現(xiàn)是可以簡易稅率5%。8月開了紅字發(fā)票9%的稅率,又開具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期,應該怎么申報呢,現(xiàn)在導數據過來就9%稅率的,是要先按9 %申報繳稅嗎,那8月到時又怎么申報呢
出口發(fā)票開錯稅率,把0稅率開成13%稅率,產生的增值稅和附加稅,我這個月交了,我這個月開了紅沖了,那我能退回來稅款么
楊茂群稅務師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費用表里沒有電費明細,那管理費用里的電費填在哪里
預支的工資怎么申報個稅
付款A公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
所得稅匯算清繳金時,稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細表中填在哪一行?
24年的初級會計職稱證書從哪領
2025年調整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎