你好,這個(gè)是個(gè)人銷售給你們的嗎?如果是500以內(nèi)的,讓對(duì)方開收據(jù),收據(jù)備注個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣。

請(qǐng)問(wèn)老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說(shuō)了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召?gòu)瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購(gòu)蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤(rùn),企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬(wàn)左右,相當(dāng)于開出去100萬(wàn)發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)食堂平時(shí)買蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的開支,拿不到發(fā)票,也無(wú)收據(jù),怎樣入賬能在所得稅前扣除?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會(huì)不會(huì)是因?yàn)樽隽艘粋€(gè)無(wú)票收入,相對(duì)應(yīng)的無(wú)票收入也有成本引起的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。我們采購(gòu)來(lái)的蔬菜都是在菜農(nóng)手里買來(lái)的,他們也開不了票,請(qǐng)一下我們要怎么入賬? 怎么樣才能抵扣所得稅?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝!,老師公司開的普票茶葉,如何記賬?直接計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師公司從勞務(wù)派遣市場(chǎng)招來(lái)一部分員工。我勞務(wù)市場(chǎng)那兒給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
增值稅申報(bào)表 六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填
老師馬上考試了,反而感覺狀態(tài)不好,這個(gè)星期本來(lái)打算看錯(cuò)題的,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)題還挺多,靜不下心來(lái)反而很煩躁,最后兩天了不知道該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)。
繳納保險(xiǎn)費(fèi)附帶的車船稅,是不是做賬的時(shí)候要計(jì)提稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅
老師你好,我們十月份報(bào)稅工資有變化,這個(gè)要怎么填報(bào)呢
老師,您好!專管員剛剛說(shuō)完報(bào)一下預(yù)計(jì)稅收,是指的什么?
老師,我9月份的憑證應(yīng)付職工薪酬未設(shè)置二級(jí)科目,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在10月份的憑證我想設(shè)置二級(jí)科目,是不是得把9月份的憑證先修改 要不余額對(duì)不上 要是修改9月份的話,是不是要反結(jié)賬,修改完了再結(jié)賬
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的稅率是多少,有沒有優(yōu)惠政策
您好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),上季度有申報(bào)了增值稅的免稅收入,老板不要求退稅,我現(xiàn)在是修改9月報(bào)表,還是直接在十月份改為內(nèi)銷視同銷售繳稅!


是的,一般都是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民小商小販,不會(huì)開收據(jù),我聽同行說(shuō)可由我方(購(gòu)買方)開具有效憑證來(lái)實(shí)現(xiàn)稅前扣除?
你好,就是上面我說(shuō)的收據(jù)啊。
賣方大字都不識(shí)個(gè),我指的購(gòu)買方開具
你好,你有備注他個(gè)人的信息,可以的,稅務(wù)局又不知道是你們單位寫的還是對(duì)方,個(gè)人寫的。