在開票軟件里面就可以作廢。
老師好,我開發(fā)票的時(shí)候用錯(cuò)了發(fā)票號(hào)碼,a應(yīng)該是應(yīng)該使用的,但是用b打印了,我現(xiàn)在把開的那張作廢,然后怎么操作
老師好,開發(fā)票的時(shí)候,拿了錯(cuò)了一張發(fā)票號(hào)碼打印出來了,現(xiàn)在怎么辦,可以在哪里作廢嗎
老師,6月29號(hào)開了張普票號(hào)碼是6983,我拿了6999的發(fā)票紙去打印了,6983發(fā)票紙反而沒打印,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),6999的打印已經(jīng)拿給客戶了,我現(xiàn)在把6983正常打印出來,用正確的6983把6999換回來,再把6999作廢可以嗎?
我給a公司打印發(fā)票的時(shí)候,不小心拿了b公司的發(fā)票打印了出來,現(xiàn)在a公司的發(fā)票已經(jīng)作廢重開了,現(xiàn)在b公司要開票,可以隨便開一張票作廢,然后再開下一張嗎
開好發(fā)票打印的時(shí)候看錯(cuò)號(hào)碼了,本來應(yīng)該放58349871打印,結(jié)果拿錯(cuò)發(fā)票號(hào)碼打到58349893,到時(shí)開到58349893把這張?jiān)谧鰪U可以嗎
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
系統(tǒng)彈出來的號(hào)碼是38108157,我開好了,但是打印的時(shí)候,拿了38108171這個(gè)張發(fā)票,現(xiàn)在怎么作廢呢
已經(jīng)開的發(fā)票,系統(tǒng)里面38108171這張發(fā)票查得到嗎?
等于這兩張發(fā)票都開錯(cuò)了,你是都需要作廢的。
后來我用38108157這張,打印出來的,對(duì)得上啊,也算錯(cuò)了嗎?
如果是對(duì)的話,就不需要開紅字發(fā)票了
我就是說8157這張發(fā)票,我打印了兩次,第一次拿錯(cuò)了發(fā)票,第二次用的是對(duì)的,問現(xiàn)在那張錯(cuò)的怎么處理?
157不打是正確的話就沒事兒,需要把171那張作廢。