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老師,小規(guī)模納稅人之前是核定征收,現(xiàn)在這個月變成查賬征收,之前只是開具發(fā)票核定一個稅率,但是現(xiàn)在賬上盈利了好多這樣要繳納好多稅,這個月要繳納那么多稅嗎,怎樣申報企業(yè)所得稅

2021-09-06 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 12:18

你好 今年的成本和費用都有發(fā)票嗎 之前的不管了 就看今年的

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:20

沒有,之前是核定征收,所以按開具發(fā)票的金額繳納企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在政策變了,變成查賬征收,所以之前利潤一直是正數(shù),

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:22

你好,之前的就不要管了,你不要管之前的,只看今年的。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:22

今年的成本,沒有發(fā)票你也得做。

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:24

那現(xiàn)在利潤盈利了好多,要繳納企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅咋樣申報

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:25

企業(yè)所得稅是根據(jù)你的年紀的利潤,就是今年的利潤表來做,你是今年改成了查賬,征稅不上。

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:27

上個月改成查賬征收,不是征收不上,是按這個利潤填報企業(yè)所得稅,要繳納好多企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:28

之前沒有做的,沒有成本發(fā)票的,你也做成本這個聽懂嗎。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:28

今年的成本,沒有發(fā)票你也得做。 2021-09-06 12:22

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:29

我的意思是就按這個利潤計算出來的金額繳納企業(yè)所得稅嗎,不是做不做做的問題

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:31

不是 安你賬上的利潤來,預繳安你賬上的利潤來 實際利潤 沒有發(fā)票的也算進去 匯算清交,沒有發(fā)票的這些不允許抵扣所得稅,按照稅法的利潤來。

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:34

沒聽懂這句話的意思

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:35

上面說了很多句話,哪一句沒有看懂?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:35

就是你的收入是100,你的成本是80,這個80沒有發(fā)票,你也得做賬做進去。

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:39

沒解決問題

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:39

你好,哪一個問題沒有解決,你說你現(xiàn)在的利潤大我讓你把之前的補進去, 你的成本不就增加了,你的利潤不就減少了,還沒解決問題

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:39

沒有發(fā)票,這個需要你單位出面去要,你不想加錢,還想抵扣所得稅,沒有這么好的事 說的是實話

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:41

他之前核定征收都沒有一張成本發(fā)票,那現(xiàn)在變成查賬征收,全部都是收入,那利潤表全部都是盈利的,累計到現(xiàn)在盈利10多萬,那這個季度申報企業(yè)所得稅就按這盈利的10多萬申報查賬征收的企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶2412 追問 2021-09-06 12:41

他就是找不到成本發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:41

是的 是這么做的 這么理解

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你好 今年的成本和費用都有發(fā)票嗎 之前的不管了 就看今年的
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你好,對的,是的,查賬征稅是根據(jù)利潤來交稅,如果你的成本費用沒有發(fā)票,這個沒法抵扣所得稅的。
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