你好,做到管理費(fèi)用里面。
請(qǐng)問(wèn)老師公司的車間處于停產(chǎn)狀態(tài),但每個(gè)月都會(huì)發(fā)生車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)和車間用電費(fèi)怎么入賬?沒(méi)有收入和產(chǎn)量怎么進(jìn)行成本核算?
請(qǐng)問(wèn)老師工廠停產(chǎn)期間發(fā)生有周轉(zhuǎn)材料等制造費(fèi)用和每個(gè)月計(jì)提的折舊費(fèi)怎么做賬?沒(méi)有收入不要進(jìn)行成本核算吧?
生產(chǎn)制造企業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 如果后期單獨(dú)收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票不確定是哪個(gè)原材料的運(yùn)費(fèi)怎么做分錄?2運(yùn)費(fèi)進(jìn)到費(fèi)用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個(gè)部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費(fèi)用中了,月底怎么核算成本? 運(yùn)費(fèi)和餐費(fèi)不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費(fèi)用怎么核算?這塊一直不太清楚,請(qǐng)老師解答,謝謝
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計(jì)折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
四、實(shí)務(wù)訓(xùn)練題 目的:練習(xí)費(fèi)用要素和產(chǎn)品成本項(xiàng)目的確定和計(jì)算。資料:AA 制造廠2015年9月份為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生下列業(yè)務(wù):耗用外購(gòu)材料中原料及主要材料200000元、輔助材料90000元、周轉(zhuǎn)用材料80000元,耗用的外購(gòu)燃 20 000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用主要材料160000元、輔助材料50000元、燃料15000元周轉(zhuǎn)材料30000元,生產(chǎn)工人工資80000元;車間一般耗用主要材料10000元、輔助材料20000元、周轉(zhuǎn)材料50000元、車間設(shè)備折舊費(fèi)12.000元,車間管理人員工資60000元廠部管理人員工資100000元、設(shè)備折舊費(fèi)50000元、辦公費(fèi)等10000元。該企業(yè)本月根據(jù)社保部門的有關(guān)規(guī)定,假定按照工資費(fèi)用計(jì)提了養(yǎng)老保險(xiǎn)20%,住房公積金12%(其保險(xiǎn)費(fèi)略)。 要求: (1)計(jì)算費(fèi)用要素外購(gòu)材料、外購(gòu)燃料、折舊費(fèi)、職工薪酬的金額; (2)計(jì)算產(chǎn)品成本項(xiàng)目:直接材料、燃料動(dòng)力、直接人工、制造費(fèi)用的金額。
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬(wàn),這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬(wàn)轉(zhuǎn)10萬(wàn)走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來(lái)的《請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)的錢怎么收回來(lái)?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動(dòng)儲(chǔ)存成本和訂貨變動(dòng)成本的式子為什么是這個(gè)?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個(gè)供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒(méi)有藍(lán)色圖標(biāo)可以點(diǎn)擊?
老師,請(qǐng)問(wèn)注會(huì)財(cái)管計(jì)算題,有些不寫過(guò)程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計(jì)算時(shí)可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡(jiǎn)單的計(jì)算過(guò)程不體現(xiàn)會(huì)扣分嗎
沒(méi)有收入,不需要核算你的成本。
象車間固定資產(chǎn)折舊每個(gè)月計(jì)提有8萬(wàn)多都記入管理費(fèi)用嗎?
對(duì)的,停產(chǎn)了,做到管理費(fèi)用里面。
那以前還有庫(kù)存產(chǎn)品這個(gè)月銷售了,怎么去算結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本?
你有之前入庫(kù)產(chǎn)品的單位成本嗎?
上個(gè)月算得有入庫(kù)的單位成本,而且把上個(gè)月計(jì)提的折舊和一部分制造費(fèi)用先掛在生產(chǎn)成本的沒(méi)有成本核算,因?yàn)樯蟼€(gè)月只生產(chǎn)了半個(gè)月所以這些就沒(méi)有分?jǐn)偝杀?,怕虛增單位成本?
沒(méi)有生產(chǎn)的情況下不用做折舊。
生產(chǎn)的情況下,折舊不屬于成本,你可以直接放到管理費(fèi)用,你這樣的話會(huì)虛增的。
工廠生產(chǎn)時(shí)計(jì)提折舊 、借:制造費(fèi)用—折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊,然后轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本再進(jìn)行成本核算的。我前面一直是這樣做的,現(xiàn)在停產(chǎn)了就沒(méi)有再做成本,掛在那里的。
你好,掛在生產(chǎn)成本一直不動(dòng)。
那你就做到管理費(fèi)用,因?yàn)榍懊嫖叶几阏f(shuō)了,做到管理費(fèi)用里面不要糾結(jié)了,又不影響你的成本,反正他都是抵扣了利潤(rùn),不影響你最后的。
好的,這個(gè)月銷售庫(kù)存成本是按以前出庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)還是入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?
按照以前入庫(kù)的產(chǎn)品的成本。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有一個(gè)不明白結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存銷售成本為什么按照以前入庫(kù)成本怎么不是按照以前出庫(kù)成本呢?
好,你核算成本的時(shí)候,應(yīng)該是入庫(kù)之前的單價(jià)乘以銷售數(shù)量。