你好,做業(yè)務招待費比較好的
我們公司是賣米粉的,老板把米粉拿去送人了,請問我是做業(yè)務招待費還是視同銷售呢?哪一種對公司好一些視同銷售好像很麻煩,
咨詢個問題,我們公司有自己的生產工廠,也有自己的商貿公司,商貿公司負責銷售生產公司的產品,都是獨立核算的,比如我們商貿公司賣A產品,突然領導從生產工廠領了AB兩種產品說送人了,讓我們商貿公司承擔,這兩種送人產品我是直接走費用呢,還是我先入庫再視同銷售?具體分錄怎么處理(A產品是我正常賣的,且我也有庫存,只是當時領導去工廠又拿了一個)
麻煩真正懂的老師請回答?。。〔皇呛芏木筒灰恿?,拜托。我下面的兩個分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個稅,借 辦公費 貸 固定資產,可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權轉移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個送給給員工,一個要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
老師好,我們公司是賣書的電商公司,我們現在把我們的書 贈送一些 ,我們做的是費用科目,,這個發(fā)票我們能取得嗎 那個視同銷售是怎么回事呢 ,,我們做費用科目對的嗎
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調整應該怎么填寫數據呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?