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Q

老師你好,我馬上要入職一家勞務(wù)派遣公司,做會(huì)計(jì),可是我之前沒(méi)有做過(guò)關(guān)于稅的賬,做的也是跟流水賬一樣,我該如何做呢?工作對(duì)我很重要,麻煩老師給我聯(lián)系,幫幫我,可以嗎?我首先要做的是什么呢?馬上要代打工資,我怎么操作呢?

2021-09-04 03:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-04 07:03

(一)采取一般計(jì)稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 (二)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,選擇差額納稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)(注:納稅義務(wù)發(fā)生計(jì)提增值稅) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)3727 追問(wèn) 2021-09-04 19:32

老師這個(gè)是每月的代發(fā)工資分錄嗎?是差額繳稅的,是不是可以隨便怎么選都可以???還是選了差額增稅就不能改變了啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-04 19:52

如果對(duì)勞務(wù)派遣選擇了差額征收,按規(guī)定是36個(gè)月不能變更,

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(一)采取一般計(jì)稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 (二)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,選擇差額納稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)(注:納稅義務(wù)發(fā)生計(jì)提增值稅) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-09-04
工作上,先做好自己分內(nèi)的工作,熟悉業(yè)務(wù)。工作以外多考證書(shū)提升自己,武裝自己。是金子,總會(huì)花光的,如果在這個(gè)平臺(tái)實(shí)在沒(méi)有機(jī)會(huì),等你有經(jīng)驗(yàn)又有證書(shū)了試著換一個(gè)更好的平臺(tái)。
2024-12-20
你好,如果是這種情況的話 先做一個(gè) 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金,把銀行存款余額對(duì)上
2021-05-31
你好,老師也認(rèn)為賬務(wù)做的有點(diǎn)復(fù)雜,代扣代繳的要計(jì)入其他應(yīng)付款。你的處理方式是正確的
2022-04-11
直接開(kāi)代發(fā)工資的服務(wù)發(fā)票就可以了
2019-12-26
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