你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
請問社保個人承擔(dān)部分之前一直計入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
完整的分錄怎么寫?要是直接寫借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么就體現(xiàn)不了付給哪個公司的了呀
你好 銀行回單上面有信息的
是有信息,我現(xiàn)在就想知道看到這樣的銀行回單和下面附的發(fā)票要怎么入賬?完整的借貸分錄怎么寫
你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行
但銀行回單上付給對方公司不體現(xiàn)在賬上嗎?不應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-某公司,借其他應(yīng)付款-某公司貸銀行存款?這樣不就跟銀行回單吻合了嗎?還是說像這種付款有發(fā)票的,直接寫借管理費(fèi)用貸銀行存款,不用體現(xiàn)某公司
直接付款可以貸方是銀行就可以了?
那要是付款了沒有收到發(fā)票怎么寫分錄?這樣是不是應(yīng)該體現(xiàn)付給誰的款了?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
老師:是款已付發(fā)票未收到
借管理費(fèi)用貸銀行存款。 收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。
其實(shí)你一點(diǎn)不用糾結(jié),你想通過往來科目過度一下是可以的,這樣是方便管理?