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老師,請問我們公司收到別的公司的轉(zhuǎn)賬支票,沒有入到公司戶,入到了出納個人卡,然后又轉(zhuǎn)給法人,法人取現(xiàn)付了一部分應(yīng)付款,請問這種情況怎么記賬?

2021-09-03 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 10:52

你好,這個轉(zhuǎn)賬支票是你單位的收入嗎?如果是的話,借其他應(yīng)收款,出納貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-03 10:52

轉(zhuǎn)給了法人,借其他應(yīng)收款,法人貸,其他應(yīng)收款出納。

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-03 10:52

取現(xiàn)金借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款法人 支付貨款,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金。

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你好,這個轉(zhuǎn)賬支票是你單位的收入嗎?如果是的話,借其他應(yīng)收款,出納貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
2021-09-03
你好,學(xué)員,這個法人可以拿發(fā)票來報銷的
2022-02-22
你好 借 銀行 貸其他貨幣金額??
2022-03-01
您好, 借:其他應(yīng)收款-法人名字 ?貸:銀行存款 法人墊付的款項拿發(fā)票來報銷 借:管理費用等 ?貸:其他應(yīng)收款-法人名字
2020-12-09
你好,如果支付了一個月的借管理費用,貸其他應(yīng)付款。
2022-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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