你好 對? 是這樣處理的?
老師好,我們設(shè)計(jì)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票科目,是不是在需要抵扣時,根據(jù)銷項(xiàng)數(shù)額,從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目中取數(shù)轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,不一定根據(jù)原票面金額轉(zhuǎn),是嗎
老師,公司里面每個月進(jìn)項(xiàng)用不完,是不是平時做賬時可以先把進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入待認(rèn)證抵扣,月底根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算出需要的進(jìn)項(xiàng)稅,再把相應(yīng)的待抵扣金額一次性轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中
老師,我才來這家公司,之前的會計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了
老師,我想問下,ETC通行費(fèi),在勾選認(rèn)證前,是不是要先計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面?等到勾選認(rèn)證了,才能轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面的?
老師不勾選進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票先入賬是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,網(wǎng)上搜了一圈看不明白,剛剛提問一個老師回答我不勾選的計(jì)入待認(rèn)證抵扣稅額,根本沒有這個明細(xì)科目,只有待抵扣和待認(rèn)證
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,老師我們只是辦個小的抽獎活動而已也要視同銷售嗎?本來我們也不是買電動車的呀,只是辦活動而已,后期我商場客戶開票的,麻煩你看一下是不是可以不用做視同銷售的那筆
老師你好,我想請問一下我們不去發(fā)票增額度嘛,但是這邊讓傳租房合同和租房發(fā)票,但是我們地址是虛擬的,然后我們可以做一個租房合同,但是租房合同的地址又是我們長期的一個客戶的地址,這個怎么弄呀老師
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
河北公司打款的檢查費(fèi),能開給北京公司發(fā)票嗎?一個公司名稱但是前面地區(qū)不同。
員工去別的單位講課怎么開發(fā)票呢?
違約金發(fā)票怎么開呢?
老師,我沒有報(bào)中級,為什么老是給我發(fā)消息中級課程開課,沒扣我錢吧
老師你好,請問購買車險時繳納的車船稅這個怎么做賬
醫(yī)保沒有減員,社保減員了可以申請失業(yè)金嗎
老師你好,我們是小規(guī)模公司,需要繳納增值稅,現(xiàn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
是根據(jù)自己的進(jìn)項(xiàng)額的大小,交稅多少 ,隨意轉(zhuǎn)是嗎
你好 是的,可以這樣理解 的?