你好,你這個是屬于免稅的業(yè)務(wù),不管你超不超45萬都是免稅的,國際的代理運費是免稅的。
老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報增值稅不達收入不達到30萬免增增值稅對吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個季度30萬里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?
請問老師,為什么這個電子發(fā)票上面顯示免稅呢?是不是電子發(fā)票系統(tǒng),一個季度45萬以內(nèi)都會這樣顯示免稅呢呢,萬一開超了45萬呢,全部都不免啦,
請問一下,我在楚稅通,個人代開現(xiàn)代服務(wù),(機械租賃)普通增值稅電子發(fā)票50000,顯示免稅,但是有個提示個人所得稅是什么意思呢?是我這邊扣,還是收發(fā)票方公司扣呢?可現(xiàn)在疫情期間明明免稅啊,這我就搞不懂了!
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
那有沒有限制呢,不管開多少都免得嗎?那企業(yè)所得稅有沒有免呢?
增值稅你開多少都是免的,企業(yè)所得稅不免