你好 報(bào)稅期認(rèn)證就可以?
每月月初2號(hào)才能跟客戶對(duì)賬,5號(hào)前開(kāi)發(fā)票,就能收到貨款,我是在2號(hào)對(duì)了賬確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng),然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),然后開(kāi)出發(fā)票,再抄稅清卡,然后把這個(gè)應(yīng)交增值稅15號(hào)前報(bào)了嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),百旺每個(gè)月15號(hào)之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報(bào)增值稅,最后清卡。因?yàn)槭羌緢?bào),11月份沒(méi)有增值稅申報(bào),那就是先抄稅,然后就直接清卡?
抄稅--報(bào)稅--認(rèn)證--繳稅--清卡 企業(yè)交稅是按這個(gè)流程來(lái)的嗎 ,這幾個(gè)流程有什么時(shí)間規(guī)定嗎,還是說(shuō)每個(gè)月的15號(hào)之前操作完就行呢
老師,我想問(wèn)下,我們7月份的進(jìn)項(xiàng)稅,要先走待認(rèn)證這個(gè)科目嗎?可是,我們今天就要出報(bào)表,認(rèn)證時(shí)間是8 月15號(hào)前,我什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面呢?
老師,我想問(wèn)下,就是每個(gè)月一號(hào)到15號(hào)之前就要抄稅報(bào)稅清卡。那認(rèn)證是什么時(shí)候啊
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
報(bào)稅期是什么時(shí)候?先認(rèn)證再抄稅再報(bào)稅再清卡再購(gòu)買(mǎi)發(fā)票對(duì)嗎
你好 15號(hào)前? ?是這樣操作