你好 ;? ?可以的;? 但是要視同銷售處理的; 這個(gè)會視同銷售 要報(bào)稅的??
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時(shí)候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個(gè)短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,個(gè)稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
老師您好,想問下會計(jì)實(shí)操的問題,我們公司與第三方保安公司簽訂合同,最近一個(gè)月保安幫忙搬運(yùn)了生產(chǎn)物資,領(lǐng)導(dǎo)想給他們發(fā)價(jià)值4000左右的錢或者物品,請問這樣是否合規(guī)?還需要補(bǔ)充合同嗎?如果發(fā)錢還需要我們繳稅嗎?如果發(fā)物呢?問題有點(diǎn)多,謝謝老師
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報(bào)人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
老師,請問視同銷售的話我們該走哪個(gè)科目合適?需要和他們再簽訂新合同還是什么嗎?繳稅的話是該怎么報(bào)?
你好; 計(jì)入銷售費(fèi)用去 ; 是的。 要有合同 。? 視同銷售按銷售貨物來 繳納稅費(fèi)??
那這個(gè)是我們付錢不應(yīng)該是對方給我們開發(fā)票嗎?還是這4000我們需要給對方開發(fā)票
你好 ;? ?你不是說要發(fā)物品給保安嗎 。 你自己的貨物發(fā)給對方 這個(gè)要視同銷售??
我表達(dá)錯(cuò)了老師,是給保安支付4000的現(xiàn)金或者是買4000的慰問品,不是我們的貨物給他們
?你好 ;? ? ? 給現(xiàn)金的話。? ?保安給你們開票 ;? ?如果給慰問品 你要做招待費(fèi)處理的? ?
如果慰問品的話還需要繳稅嗎老師
?是的。? ?正常招待費(fèi)給個(gè)人 會涉及個(gè)稅的;? ?
因?yàn)槲覀儾恢挂粋€(gè)保安,給慰問品也應(yīng)該是我們其他部門買了然后到我們這來報(bào)銷,那他們的這個(gè)稅是我們?nèi)ド陥?bào)還是保安公司申報(bào)?
?你好? ? ? ? ?你們 送給別人。 你要代扣代繳個(gè)稅的??
那我們給他們現(xiàn)金的話是保安公司給我們開票然后我們就不用去代扣代繳個(gè)稅了是嗎
?你好 ;? ? ? 你記得工資和招待費(fèi)都會涉及個(gè)稅的?
我的意思是老師如果我們給對方公司打錢的話個(gè)稅的代扣代繳是否是對方公司負(fù)責(zé)不是我們負(fù)責(zé)了
?你好 ;? ? ? ? ? 你直接給對方公司打款 就不用你去報(bào)? ?;? 對方自己報(bào) ;? ?如果你發(fā)慰問品給 個(gè)人的話你就得代扣代繳個(gè)稅? ?
好的,明白了,謝謝老師!
那這樣打款了對方公司是否還需要給我們公司開具發(fā)票?麻煩您了老師,小小心意請您收下。
?你好 ;? ? ? 需要的; 需要給你開票才行。 因?yàn)槟阋龀杀举M(fèi)用的; 不然沒有發(fā)票 無法稅前扣除的;? ?