同學(xué)你好 轉(zhuǎn)讓前無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值是500萬(wàn),轉(zhuǎn)手賣(mài)給乙公司后,乙公司是按照1200萬(wàn)入賬 說(shuō)明這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值虛增了700萬(wàn),所以要調(diào)減這個(gè)700萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn) 個(gè)報(bào)上無(wú)形資產(chǎn)是按照1200萬(wàn)計(jì)提攤銷的對(duì)吧,但是合并報(bào)表上無(wú)形資產(chǎn)是按照500計(jì)提攤銷的。所以個(gè)報(bào)上多計(jì)提了700萬(wàn)的攤銷,所以要將無(wú)形資產(chǎn)的攤銷給調(diào)減
老師,我想問(wèn)一下,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一款軟件15000,賬務(wù)分錄是不是這么做???:借無(wú)形資產(chǎn)—軟件,貸銀行存款。借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷?
老師,那個(gè)700貸方寫(xiě)了一個(gè)無(wú)形資產(chǎn),為什么要寫(xiě)無(wú)形資產(chǎn)呢?貸管理費(fèi)用70那個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么意思???
老師 您好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無(wú)形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會(huì)存在這兩個(gè)科目的嗎
老師,無(wú)法區(qū)分研究階段和開(kāi)發(fā)階段的支出,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期損益(管理費(fèi)用)。那老師如果形成了無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)的這個(gè)成本以什么入賬呢,之前都費(fèi)用化了
你好,研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)形成產(chǎn)品60萬(wàn) 你借庫(kù)存商品60,無(wú)形資產(chǎn)40,貸研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元。 老師,這個(gè)失敗了不是形成無(wú)形資產(chǎn)吧 有點(diǎn)不理解這個(gè)分錄,研發(fā)失敗了40萬(wàn)這個(gè)到時(shí)候算研發(fā)費(fèi)用,怎么算無(wú)形資產(chǎn)了呢
老師,現(xiàn)金流量表,比如說(shuō)24年還一筆借款300萬(wàn),又帶出一筆300萬(wàn),表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買(mǎi)了一張5000元的購(gòu)物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問(wèn)下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過(guò)我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來(lái)實(shí)際加工,A公司給我們開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒(méi)有整體思路,展開(kāi)說(shuō)說(shuō)看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問(wèn) 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)裝修發(fā)票開(kāi)票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒(méi)有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無(wú)票收入,在今年做退稅勾選在開(kāi)具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?