你好,對(duì)方收到可以抵扣增值稅的。
我們是一般納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的建筑專票,票面稅額是可以抵扣的
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡(jiǎn)易征收,我們開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,給甲方開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)的專票,現(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的專票也不能抵扣了嗎?
老師:有點(diǎn)不太明白這個(gè)點(diǎn) 建筑業(yè)一般納稅 出的銷項(xiàng)3%的增值稅專用發(fā)票 取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不能抵扣嗎謝謝那我們簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)征工程合同給甲方也開(kāi)具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
老師,我是一般納稅人,我們走簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票,現(xiàn)在我們也收回了別人給我們開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票,我們可以抵扣嗎
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
現(xiàn)在甲方說(shuō)他們不能抵扣了問(wèn)要怎么解決
為什么不能抵扣?只不過(guò)是抵扣的少而已,按3%來(lái)底褲。