業(yè)務1銷項稅額的計算是 10*80*95%*13%=98.8
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結轉到什么科目
業(yè)務2銷項稅額的計算是 222*13%=28.86
業(yè)務3銷項稅額的計算是 666/1.13*13%=76.62
業(yè)務4進項稅額不可以抵扣 因為用于免稅項目
業(yè)務5可以抵扣進項稅額 660*13%+11*3%=86.13
本月應交增值稅的計算 (98.8+28.86+76.62)-86.13=118.15