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老師,想問下,以前年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表賬上的數(shù)和報(bào)稅系統(tǒng)的數(shù)不一致怎么辦?

2021-08-30 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-30 21:57

您好,正常來說是需要修改一致的。

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快賬用戶1036 追問 2021-08-30 21:59

要去稅務(wù)修改嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:59

對,肯定是去稅務(wù)局修改的

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您好,正常來說是需要修改一致的。
2021-08-30
你好,對的,你的理解是正確的
2021-02-07
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-11-30
是的,互相不影響的哈
2024-03-29
你好,這個肯定需要是一致的。
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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