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老師,小規(guī)模納稅人月季度可以開發(fā)票45萬,如果一個(gè)月就開了40萬需要納稅嗎?如果月度開了50萬的發(fā)票,我需要納稅多少?

2021-08-30 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-30 21:42

你好,小規(guī)模納稅人是月度收入低于15萬,季度低于45萬免征增值稅。 一個(gè)月就開了40萬,月度開了50萬,都需要全額按1%計(jì)算繳納增值稅

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:46

你好,老師,一個(gè)月開了40萬就要按1%繳納稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:48

你好,如果是按月申報(bào)的,是這樣的?

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:49

你好,老師是按季度報(bào)的。如果季度開了50萬,那么是按多出的5萬繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:50

你好,季度開了50萬,是 按50萬計(jì)算納稅,而不是針對超過的5萬部分。

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:51

好的,老師,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:52

你好,小規(guī)模納稅人,有進(jìn)項(xiàng)也不受影響,只需要根據(jù)收入計(jì)算繳納增值稅就是了?

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:53

你好,老師,那就是有進(jìn)項(xiàng)稅也是沒有用處的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:54

你好,針對小規(guī)模納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)對于繳納增值稅來說是沒有用的?

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:57

對于小規(guī)模來說,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣什么嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 21:58

你好,可以計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅。 無法抵扣增值稅應(yīng)納稅額的?

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快賬用戶1788 追問 2021-08-30 21:59

你好,老師,怎么操作計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2021-08-31 08:26

你好,小規(guī)模納稅人,根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)的成本或者費(fèi)用分錄,就可以抵扣企業(yè)所得稅啊

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快賬用戶1788 追問 2021-08-31 08:30

好的,我明白了老師

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齊紅老師 解答 2021-08-31 08:30

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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