你好,如果九月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),累記數(shù)為虧損,那所得稅申報(bào),不需要交稅 稅款征收是累計(jì)數(shù)
老師,看公司是虧損了?還是盈利了?是看利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?還有是要看利潤(rùn)總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)??要不要交企業(yè)所得稅??怎么區(qū)分看?
老師好,如果九月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),累記數(shù)為虧損,那所得稅申報(bào),需要交稅嗎?稅款征收是當(dāng)月數(shù)還是累計(jì)數(shù)
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額都是填累計(jì)數(shù)嗎?比如我上個(gè)月是6W,繳有企業(yè)所得稅,這個(gè)月是負(fù)數(shù):3W,那累計(jì)是6-3=3W 嗎?如果下個(gè)月是2W,累計(jì)是3+2=5W。對(duì)嗎
老師你好!季度報(bào)表中的利潤(rùn)表申報(bào)時(shí),本期金額是盈利的,但是本年累計(jì)數(shù)是虧損的,那么企業(yè)所得稅是根據(jù)本期的還是本年累計(jì)數(shù)征收企業(yè)所得稅的?
老師您好 所得稅季報(bào),利潤(rùn)表的本期金額 是用6月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)-3月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù) 的結(jié)果填列嗎,謝謝
請(qǐng)問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計(jì)29萬,21萬對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問普票的8萬對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請(qǐng)問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇兀縋S:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
季度申報(bào)稅款征收是累計(jì)數(shù)是嗎
季度申報(bào)稅款征收是累計(jì)數(shù),是的,這個(gè)老師向稅務(wù)局確認(rèn)過
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利