你好,你們開發(fā)票是直播服務(wù)的話,不需要繳納。
印花稅在什么情況下繳納,我們是小規(guī)模納稅人,做的是跟電商有關(guān)的直播項(xiàng)目,上一季度含稅收入是28.8萬,要繳納印花稅嗎?
我們公司是網(wǎng)絡(luò)直播公司不是直播帶貨的一般納稅人要繳納印花稅么,如果要是按什么繳納,是按營(yíng)業(yè)收入么?
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報(bào)過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進(jìn)行繳納嗎??一直不申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師好,一個(gè)廣告公司,同時(shí)做直播業(yè)務(wù),這個(gè)直播業(yè)務(wù),要單獨(dú)繳納什么稅嘛?直播的是公司的員工,有正常工資。
請(qǐng)問我們公司跟直播公司簽訂的直播銷售協(xié)議需要繳納印花稅嗎?按什么繳納
老師稅收優(yōu)惠的六稅兩費(fèi)減免額在做賬時(shí)直接按照已經(jīng)減免后繳納的金額做賬嗎?還是先按全額分二步做?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
批量代發(fā)工資3個(gè)月的,三萬可以一次性發(fā)嗎
請(qǐng)問老師,酒店預(yù)存先開票,然后再消費(fèi)。導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不匹配這種情況怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)跟農(nóng)戶(無法開具發(fā)票)采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,再以成本價(jià)銷售另外的個(gè)人,中間未產(chǎn)生利潤(rùn),請(qǐng)問企業(yè)采購(gòu)和銷售分別要怎么做賬務(wù)處理?
老師你好 3乘以3 那個(gè)星形符號(hào)在中間要怎么操作 我按小鍵盤星形符號(hào)偏上 對(duì)方發(fā)過來在中間要怎么操作
老師!我們公司要調(diào)增發(fā)票額度,稅務(wù)局要求提供四流,那個(gè)運(yùn)費(fèi)單提供物流發(fā)票不知道行不行?
想問一下資本成本的計(jì)算一般模式里,分子為什么要用年資金用資費(fèi)用而不是總的用資費(fèi)用啊
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
開發(fā)票的名稱是信息技術(shù)服務(wù),信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)是不用繳納印花稅的對(duì)么
你好,需要繳納印花稅技術(shù)服務(wù)的,需要交技術(shù)合同,按這個(gè)來。
那我這個(gè)應(yīng)該按照什么金額來作為計(jì)稅依據(jù),是營(yíng)業(yè)收入么
你有合同沒有的話看你稅務(wù)局口徑 按不含稅的就是看營(yíng)業(yè)收入
好的,還有我是一般納稅人我的印花稅是季報(bào)這個(gè)用去稅務(wù)局改么
你好不需要修改的。
還有老師季度繳納印花稅要計(jì)提么,如果直接繳納的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用可以么
稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,做這個(gè)。
那個(gè)就是要計(jì)提一下比較好對(duì)不
是的,計(jì)提一下,如果你是當(dāng)月的次月繳納。
老師我填印花稅就填購(gòu)銷合同對(duì)吧
選擇技術(shù)合同的,你們不是開了技術(shù)服務(wù)嗎。
技術(shù)合同的是按次繳納印花稅的這個(gè)
按次申報(bào) 就是當(dāng)月有發(fā)生就申報(bào) 沒有的不用
喔喔,老師我還想問下公司如果注銷了,那么公司名下的房產(chǎn)怎么處理,在沒有債務(wù)人的情況下,這個(gè)必須賣了么
你好,是的做處置的,賬上不能有固定資產(chǎn)的余額。