掛往來(lái)就行了 付出去掛其他應(yīng)收款 收到的沖減其他應(yīng)收款
老師,我想咨詢一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的,公司最開(kāi)始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒(méi)有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒(méi)有任何關(guān)系了),沒(méi)有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒(méi)有交易,就是股東和法人變更,問(wèn)題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒(méi)有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來(lái)了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來(lái)或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師 請(qǐng)問(wèn)兩家公司的法人股東一致,A企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)什么收入,但有少量支出,有時(shí)候賬上沒(méi)錢,就直接從B企業(yè)轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái),導(dǎo)致了兩家公司往來(lái)特多,有什么辦法可以解決嗎?
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問(wèn)我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒(méi)辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,我們有兩個(gè)公司,a是母公司,b是子公司,a公司有業(yè)務(wù),有生產(chǎn)線和工人,沒(méi)有銷售使用易爆品(硝酸)資質(zhì)。 b公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù),沒(méi)有生產(chǎn)線,只有3個(gè)掛帳員工,有易爆品資質(zhì)。 現(xiàn)在問(wèn)題:b公司買硝酸,給a公司生產(chǎn)使用,所以b公司賬面顯示有很多庫(kù)存,但實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)給a公司使用了。b公司買硝酸和發(fā)工資的錢全部都是a公司每個(gè)月給他對(duì)公轉(zhuǎn)款(一直掛往來(lái)賬)?,F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么解決啊?或者兩家公司簽個(gè)什么協(xié)議?(注:1、a公司不想申請(qǐng)這個(gè)資質(zhì),目前也不好申請(qǐng)了。2、這種情況會(huì)一直持續(xù))
老師,我們有兩個(gè)公司,a是母公司,b是子公司,a公司有業(yè)務(wù),有生產(chǎn)線和工人,【沒(méi)有銷售和使用】易爆品(硝酸)的資質(zhì)。 b公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù),【沒(méi)有生產(chǎn)線】,只有3個(gè)掛帳員工,有易爆品資質(zhì)。 現(xiàn)在問(wèn)題:b公司買硝酸,給a公司生產(chǎn)使用,所以b公司賬面顯示有很多庫(kù)存,但實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)給a公司使用了。b公司買硝酸和發(fā)工資的錢全部都是a公司每個(gè)月給他對(duì)公轉(zhuǎn)款(一直掛往來(lái)賬)?,F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么解決????jī)杉夜竞瀭€(gè)委托加工協(xié)議嗎?(注:1、a公司不想申請(qǐng)這個(gè)資質(zhì),目前也不好申請(qǐng)了。2、這種情況會(huì)一直持續(xù))
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
A公司沒(méi)什么收入,一年年累計(jì)下來(lái),這兩家的往來(lái)越來(lái)越大…
還有這家公司按最低基數(shù)繳納保險(xiǎn),簽訂合同時(shí),比方薪資1萬(wàn),簽5K的合同,剩余的5K給發(fā)現(xiàn)金,怎么能說(shuō)服老板合理改正這個(gè)呢?
那沒(méi)辦法 2.就說(shuō)稅局會(huì)查的 最好是私戶給 或者賬上就按照五千來(lái)做
按照五千做工資就可以了
對(duì)于員工這樣肯定不好吧,掙一萬(wàn)只簽5K的合同,趕明牽扯到勞動(dòng)糾紛那豈不是很虧呢。。。
嗯 對(duì)員工就是這個(gè)壞處 得到的補(bǔ)償會(huì)少