 
                            你好,小額支出是通過(guò)**支付的,那報(bào)銷(xiāo)單上是不需要加蓋現(xiàn)金付訖章的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)之后,是用微信轉(zhuǎn)賬的,需要在報(bào)銷(xiāo)單上蓋現(xiàn)金付訖的章嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)同一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單支付給員工的時(shí)候一部分現(xiàn)金支付一部分銀行支付,這樣的話(huà)蓋銀行付訖的章還是現(xiàn)金付訖?還是同時(shí)改?要備注嗎
老師好,如果有差額,出差前借了10000元,回來(lái)還不夠,又現(xiàn)金付給他1000元(現(xiàn)金賬登支出1000元,報(bào)銷(xiāo)單上要寫(xiě)明前面借支10000元,先現(xiàn)金支付1000元,蓋上現(xiàn)金付訖章) 借:管理費(fèi)用 11000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:其它應(yīng)收款 10000
我公司剛剛成立,開(kāi)支不是很多,我通常都是用公轉(zhuǎn)公,或者公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人來(lái)報(bào)銷(xiāo)日常費(fèi)用,我沒(méi)有取備用金。這樣的話(huà)我是不是只做銀行日記賬就行了,不用做現(xiàn)金日記賬了?那么費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是蓋現(xiàn)金付訖章還是銀行付訖章?謝謝。
老師好,小明之前費(fèi)用借款審批單是1000元,我用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給他,蓋上銀行付訖章,后來(lái)回來(lái)報(bào)銷(xiāo),共計(jì)1100元,還不夠還要100元,之前是小明墊付的,我要這100元給小明,那現(xiàn)在我現(xiàn)金給他,那費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上這時(shí)蓋上什么章?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專(zhuān)用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷(xiāo)售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方地址,電話(huà),銀行,賬號(hào)可要填寫(xiě)?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶(hù)轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷(xiāo)
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回。現(xiàn)在開(kāi)票出去的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開(kāi)票的話(huà)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


什么都不蓋,以后我怎么知道我哪一筆付了哪一筆沒(méi)付
你好,可以通過(guò)相應(yīng)明細(xì)賬查詢(xún),就知道有沒(méi)有付啊?