同學(xué)你好 很高興為你解答 即征即退也是可以抵扣進(jìn)項稅的

老師,就是房地產(chǎn)企業(yè),要是甲供材料的,乙方也就是掙個人工,對方開票,說是可以按照簡易征稅,我就是想問,乙方是能開9個點得稅率,也能開3個點得稅率不,然后甲乙方簽合同的時候,要給對方商量稅率,甲肯定希望能開9個點的,這樣進(jìn)項票抵扣的多,乙方肯定希望開三個點,因為施甲供,他沒有進(jìn)項抵扣,這稅率施可商量的,是不
請問老師。這道題當(dāng)期繳納的增值稅是9。因為超過3%的可以即征即退。也就是說最終是按照3%征收的稅,也就相當(dāng)于簡易計稅,所以進(jìn)項稅不能再抵扣了,可以這樣理解嗎?
老師,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)寫在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項稅額可以抵扣啊,因為應(yīng)交稅費科目是個負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫在貸方才對,那買東西時涉及到進(jìn)項稅額而且寫在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項稅額,也就是說表明對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進(jìn)項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進(jìn)項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費稅中,組成計稅價格為什么包含煙葉稅的價格,正確的這個嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項稅額300*3%,是不是因為他是從小規(guī)模人處購買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進(jìn)行抵扣 謝謝老師
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個稅種
老師私車公用,怎么做能夠公司記費用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動,這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
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小會計準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價格。
請問老師,圖片中的答案是9,也沒有抵進(jìn)項稅呀?請問我哪里理解的有誤?
問的是實際繳納的 因為抵扣完進(jìn)項稅以后 超過3%的部分給他退回去了 所以實際繳納就是按照3% 這個和抵扣進(jìn)項稅是獨立的
回答的太到位到位了,明白了。
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