同學(xué)你好 很高興為你解答 即征即退也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
老師,就是房地產(chǎn)企業(yè),要是甲供材料的,乙方也就是掙個(gè)人工,對(duì)方開票,說(shuō)是可以按照簡(jiǎn)易征稅,我就是想問(wèn),乙方是能開9個(gè)點(diǎn)得稅率,也能開3個(gè)點(diǎn)得稅率不,然后甲乙方簽合同的時(shí)候,要給對(duì)方商量稅率,甲肯定希望能開9個(gè)點(diǎn)的,這樣進(jìn)項(xiàng)票抵扣的多,乙方肯定希望開三個(gè)點(diǎn),因?yàn)槭┘坠?,他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這稅率施可商量的,是不
請(qǐng)問(wèn)老師。這道題當(dāng)期繳納的增值稅是9。因?yàn)槌^(guò)3%的可以即征即退。也就是說(shuō)最終是按照3%征收的稅,也就相當(dāng)于簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能再抵扣了,可以這樣理解嗎?
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫在貸方才對(duì),那買東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說(shuō)表明對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下,第二問(wèn),受托方代收代繳的消費(fèi)稅中,組成計(jì)稅價(jià)格為什么包含煙葉稅的價(jià)格,正確的這個(gè)嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問(wèn)中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額300*3%,是不是因?yàn)樗菑男∫?guī)模人處購(gòu)買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進(jìn)行抵扣 謝謝老師
老師你好!企業(yè)是一般納稅人收購(gòu)玉米,收購(gòu)是個(gè)人的,收購(gòu)開免稅,那企業(yè)發(fā)票稅率是多少,開專票還是普票呢?
老師公司買的車不含稅43008.85,折舊4年,殘值寫多少
工商系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)都不顯示實(shí)繳金額怎么回事
購(gòu)買用于營(yíng)業(yè)廳的電線插座,計(jì)入哪個(gè)科目呢
拿了22萬(wàn)的工資 個(gè)稅交多少
老師,別的公司打20萬(wàn)到我的個(gè)體工商戶公戶上,我需要繳納多少個(gè)稅呢,我是個(gè)體戶的法人
匯算清繳退稅一直沒(méi)有辦理退稅有什么影響嗎?
我是一個(gè)新手,請(qǐng)問(wèn)公司員工的社保是怎么計(jì)算的,公司和個(gè)人各交多少,如何做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片中的答案是9,也沒(méi)有抵進(jìn)項(xiàng)稅呀?請(qǐng)問(wèn)我哪里理解的有誤?
問(wèn)的是實(shí)際繳納的 因?yàn)榈挚弁赀M(jìn)項(xiàng)稅以后 超過(guò)3%的部分給他退回去了 所以實(shí)際繳納就是按照3% 這個(gè)和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是獨(dú)立的
回答的太到位到位了,明白了。
您客氣了 祝您學(xué)習(xí)愉快