您好 可以把您人員信息采集界面截圖我看看么
我們這邊有一個人,他上個月沒做工資人事也以為離職了,然后也沒申報個稅,個稅已經(jīng)確認為非正常,然后這個月這個人又有工資了,我把狀態(tài)改為正常了,但是他今年的累計收入成0了,他今年繳納的稅款也都沒有顯示了,咱們是不是應該不用管它接著填收入申報就行了
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
老師,我們有個暑假工19年來的,然后不做了,我就弄了非正常,現(xiàn)在他又來了,一個月2000.然后我直接把非正常改成了正常,日期沒改,還是19年,現(xiàn)在就一個月收入2000,卻要交60的個稅,請問怎么回事
老師 李乃軍事我們上個月新來的員工 做了一個月 這個月已經(jīng)離職了 我已經(jīng)弄成非正常 工資收入里面也沒有申報 但是稅款計算的時候就出現(xiàn)他還有稅款 怎么回事
老師,我公司有個老員工,今年8月份辭職后,10月份又回公司上班了,申報個稅8月份工資時已改為非正常人員,現(xiàn)在申報10月份工資時我改為正常人員,老師請問他的入職時間還需要改嗎?不改的話沒事吧。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
采集就是,收入2000,個稅60
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