你好,是少申報(bào)了嗎?如果是的話,你們抵扣所得稅的時候年末有問題。
老師,申報(bào)個稅的工資,我是按實(shí)際發(fā)放給員工的和員工個人負(fù)擔(dān)社保的合計(jì)數(shù)申報(bào)。這樣對嗎?
老師 以前漏了很多人員的工資申報(bào)個人所得稅,倒是實(shí)際發(fā)的工資和申報(bào)的自然人電子稅務(wù)扣繳端申報(bào)的工資相差很大 怎么辦呢?
老師,公司人員的工資沒有按實(shí)際申報(bào)個人所得稅,這樣造成申報(bào)數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)的差異怎么辦呢?
老師好,新接了一個代賬企業(yè),之前的會計(jì)都沒按實(shí)際人數(shù)和實(shí)際工資數(shù)申報(bào)個稅,我現(xiàn)在怎么申報(bào)個稅?
昨天進(jìn)行個稅申報(bào),今天對公賬戶實(shí)際代發(fā)工資,發(fā)現(xiàn)有位員工的算錯了,怎么辦,可以按實(shí)際發(fā)嗎,可這樣就跟申報(bào)的數(shù)不一樣了
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報(bào)。請問現(xiàn)在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費(fèi)用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
現(xiàn)在每個月多申報(bào)可以嗎?
多申報(bào)的話和你賬上支付的也不一致吧。賬上怎么做?
那怎么辦呢?
現(xiàn)在你們就得申報(bào)一致,你們多申報(bào)了,是是為了什么抵扣所得稅嗎?
公司是新成立的,從1月份開始都沒有賬,這個月才把賬給我,我發(fā)現(xiàn)他們之前都是瞎報(bào)的,沒按實(shí)際報(bào),這個月就按實(shí)報(bào)了。之前的怎么辦呢?
之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
所有的報(bào)表都是呀。個稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表
那就跟著之前的繼續(xù)做 之前不對的 這個月調(diào)整 分錄做到這個月
付款銀行有對賬單。做這月也不好做呀。
可以 追求按錯誤的 可以這個月修改
財(cái)務(wù)報(bào)表以前都零,從這個月申報(bào)可以嗎?
你好 可以的 可以的