對(duì)方給你開信息表1000 你們開紅字發(fā)票1000就可以 其他的不做了
請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到對(duì)方開來(lái)的發(fā)票是1萬(wàn)元,但是由于對(duì)方失誤造成影響,我們公司開具了一張工程類罰款通知單1000元,現(xiàn)我們只付9900元,發(fā)票收取1萬(wàn)元合適嗎,還是說(shuō)需要把1萬(wàn)元的收走運(yùn)費(fèi),再開具9900元的發(fā)票呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到對(duì)方開來(lái)的發(fā)票是1萬(wàn)元,但是由于對(duì)方失誤造成影響,我們公司開具了一張工程類罰款通知單1000元,現(xiàn)我們只付9900元,發(fā)票收取1萬(wàn)元合適嗎,還是說(shuō)需要把1萬(wàn)元的收走運(yùn)費(fèi),再開具9900元的發(fā)票呢?我的理解是還是一萬(wàn)元發(fā)票
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說(shuō)因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
今年1月我們開的一張專票給別人51000元,現(xiàn)在他們只付了我們5萬(wàn)少付1000元。請(qǐng)問(wèn)一下開紅字發(fā)票是直接開1000元,還是要開一張51000的發(fā)票出來(lái)后再開張5萬(wàn)的發(fā)票?對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的。請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?,F(xiàn)在說(shuō)要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對(duì)方已經(jīng)抵扣,由對(duì)方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方,對(duì)嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
如果對(duì)方?jīng)]有抵扣要怎么操作呢?
也要對(duì)方開1000的紅字信息表嗎?
銷售方自己開信息表51000 開紅字發(fā)票51000 重新開50000的發(fā)票
沒(méi)有抵扣,就只能我們自己開信息表呀?抵扣了就讓對(duì)方填1000的就行了
你好 是的 是的 是的
沒(méi)有抵扣這種,那要不要喊對(duì)方把發(fā)票退給我們呢?
需要退回來(lái)的 開了紅字也不給對(duì)方
那退回來(lái)的發(fā)票怎么處理,是和紅字發(fā)票放一起記賬嗎?
自己留存 籃子和紅字二三聯(lián)自己留存
那抵扣了這種由對(duì)方填紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)信息表我在哪里可以下載打?。窟€是需要對(duì)方打印了給我們
給你們發(fā)電子版的和紙質(zhì)的。
我們的稅控盤里面不能下載紅字信息表嗎?
你好,你自己下載不了的,不是你開的下載不了。