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收到總公司為我們墊付的工資,但是是實(shí)發(fā)數(shù),我們現(xiàn)在收到這筆款,發(fā)放工資怎么做賬呢?需要平這比墊付款,墊付款計(jì)入其他應(yīng)付款

2021-08-26 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 18:29

借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 ,貸其他應(yīng)付款-總部 借其他應(yīng)付款-總部,貸銀行存款。

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快賬用戶8522 追問(wèn) 2021-08-26 18:30

這樣其他應(yīng)付款不能平阿,我本身收到總公司打款的時(shí)候就是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-08-26 18:42

這不是一借一貸就平了嗎

這不是一借一貸就平了嗎
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快賬用戶8522 追問(wèn) 2021-08-26 19:26

收到款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總部 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸:其他應(yīng)付款-總部 借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-26 22:38

收到款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總部 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀行存款

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借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 ,貸其他應(yīng)付款-總部 借其他應(yīng)付款-總部,貸銀行存款。
2021-08-26
借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款。
2022-06-16
你好,借其他應(yīng)付款貸,應(yīng)付賬款。
2023-06-02
出委托書 你們委托b付款 然后借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款a 借應(yīng)付帳款a貸銀行存款
2020-12-31
都可以的哈,最終沖平就是了
2023-01-12
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