同學(xué)你好 很高興為你解答 因為產(chǎn)品生產(chǎn)出來了 所以直接計提減值損失就行 不需要確認(rèn)預(yù)計負(fù)債

2018年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一份銷售合同:2019年1月12日向乙公司提供產(chǎn)品100臺,每臺不含銷售價800元。2018年12月31日,由于原材料市場價格上漲,甲公司已生產(chǎn)出的100臺產(chǎn)品,每臺成本為810元。如果甲公司繼續(xù)履約該合同考慮銷售用和相關(guān)稅費(fèi)后預(yù)計虧損2000元,則甲公司因該虧損合同應(yīng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債為什么是零呢?
2018年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一份銷售合同,2019年1月12日向乙公司提供產(chǎn)品100臺,每臺不含稅銷售價格800元。2018年12月31日,由于原材料市場價格上漲,甲公司已生產(chǎn)出的100臺產(chǎn)品,每臺成本為810元。如果甲公司繼續(xù)履行該合同,考慮銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后預(yù)計虧損2000元。則甲公司因該虧損合同應(yīng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債( )元。 A.1000 B.0 C.2000 D.3000 【答案】B【解析】繼續(xù)履行合同,該銷售合同發(fā)生損失2000元。標(biāo)的資產(chǎn)的成本=100x810=81000(元),則對標(biāo)的資產(chǎn)計提減值2000元,不確認(rèn)預(yù)計負(fù)債 老師:表示 解析沒懂,為何合同損失是2000元,不應(yīng)該是1000的材料上漲+銷售費(fèi)用和稅費(fèi)2000=3000嗎?只要不高于產(chǎn)品已經(jīng)有的成本8100,是不是就不用計提預(yù)計負(fù)債?
【2015 ·單選】 2014 年 12 月 1 日, 甲公司與乙公司簽訂不可撤銷的合同:甲公司應(yīng)于 2015 年 4 月底 前向乙公司交付一批不含稅價格為 500 萬元的產(chǎn)品,若甲公司違約需向乙公司支付違約金 80 萬元。合同 簽訂后甲公司立即組織生產(chǎn), 至 2014 年 12 月 31 日發(fā)生成本 40 萬元, 因材料價格持續(xù)上漲, 預(yù)計產(chǎn)品成 本為 550 萬元。假定不考慮其他因素,甲公司 2014 年 12 月 31 日因該份合同需確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為( ) 萬元。
甲公司與乙公司于2×16年11月簽訂不可撤銷合同,甲公司向乙公司銷售A設(shè)備50臺,合同價格每臺100萬元(不含稅)。該批設(shè)備在2×17年1月25日交貨。至2×16年末甲公司已生產(chǎn)40臺A設(shè)備,由于原材料價格上漲,單位成本達(dá)到102萬元,每銷售一臺A設(shè)備虧損2萬元,因此這項合同已成為虧損合同。預(yù)計其余未生產(chǎn)的10臺A設(shè)備的單位成本與已生產(chǎn)的A設(shè)備的單位成本相同。甲公司應(yīng)如何處理?
2018年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一份銷售合同:2019年1月12日向乙公司提供產(chǎn)品100臺,每臺不含銷售價800元。2018年12月31日,由于原材料市場價格上漲,甲公司已生產(chǎn)出的100臺產(chǎn)品,每臺成本為810元。如果甲公司繼續(xù)履約該合同考慮銷售用和相關(guān)稅費(fèi)后預(yù)計虧損2000元,則甲公司因該虧損合同應(yīng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債( ) 【這個題標(biāo)的資產(chǎn)計提減值是1000?還是2000?原理是什么?】
請詳細(xì)解釋一下稅負(fù)率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),境內(nèi)要交哪些稅費(fèi)
老師好,境外加工,題目給了加工費(fèi)和料件費(fèi)和其他費(fèi)用,運(yùn)保費(fèi)。是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)的千分之三算?還是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)加上其他費(fèi)用的千分之三算?
供應(yīng)商抵賬,我司欠款上游供應(yīng)商9000。拿一輛凈值9500的叉車抵賬,請問如何做分錄?
酒類消費(fèi)稅五張報表哪幾張是必須填的
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財務(wù)審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應(yīng)該配合財務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?