對(duì)的是的,可以這么理解的。
老師你好, 1.如果銷貨方是一般納稅人(稅率是13%)購(gòu)貨方是小規(guī)模納稅人,銷貨方給開的是專票還是普票?如果開增值稅發(fā)票,稅率是多少的票? 2.反之銷貨方是小規(guī)模納稅人購(gòu)貨方是一般納稅人(稅率是13%),銷貨方給開的是專票還是普票?如果開增值稅發(fā)票,稅率是多少的票?
老師,我們這有個(gè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是銷售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對(duì)方是小規(guī)模,給對(duì)方開普票,對(duì)于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個(gè)貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報(bào)稅的時(shí)候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對(duì)嗎
普票和專票的稅點(diǎn)一樣?就是專票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅,普票不可以,對(duì)于銷售方來說都一樣都是銷售貨物
老師,銷貨方如果開13%的普票,對(duì)于銷貨方來講是不是還是產(chǎn)生13%的銷項(xiàng)稅(就是說開普票和專票對(duì)于銷貨方來講銷項(xiàng)稅的意義是一樣的)
老師,一般納稅人銷售貨物開普票是13%的稅點(diǎn)。 那這13%普票的還可以銷項(xiàng)減專票13的進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,想問一下我注冊(cè)一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么??jī)烧叩陌l(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請(qǐng)問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫(kù)存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請(qǐng)問收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名