同學(xué)您好,具體是作為什么款轉(zhuǎn)給法人
公司一般賬戶(hù)的錢(qián)能轉(zhuǎn)到自己公司基本賬戶(hù)上嗎?網(wǎng)銀操作就可以嗎?
老師,我公司銀行賬戶(hù)不能用了,先把錢(qián)轉(zhuǎn)到法人戶(hù)上行不行?
別的公司打錢(qián)到自家公司賬戶(hù)上,是不是用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人賬號(hào)上就行了?
我們公司法人找銀行貸款,打到公戶(hù)上,經(jīng)常就是把這個(gè)錢(qián)打到法人賬戶(hù),公戶(hù)上沒(méi)錢(qián)了,法人又把錢(qián)打到公戶(hù),這樣有不有風(fēng)險(xiǎn)啊。如果有風(fēng)險(xiǎn),我們這邊還有不有好的方法操作啦。
老師,我公司老板從網(wǎng)商銀行借的款轉(zhuǎn)到我公司賬戶(hù)上的,網(wǎng)銀入賬回單上收款人是我公司名稱(chēng)也是我公司的銀行賬號(hào),但是付款人是我公司名稱(chēng),付款銀行賬號(hào)不是我公司銀行賬號(hào),我怎么入賬,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
非同一控制下發(fā)行債券實(shí)施的吸收合并的賬務(wù)處理正確的是()A支付應(yīng)付債券表示的是應(yīng)付債券的面值B支付應(yīng)付債券表示的是應(yīng)付債券的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行費(fèi)用的差額C發(fā)行債券的手續(xù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用D取得被合并的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)用合并成本計(jì)量
我采購(gòu)設(shè)備并安裝,設(shè)備的其中一小個(gè)零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開(kāi)什么票給廠家,會(huì)計(jì)中如何會(huì)賬
公司在淘寶平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,收到淘寶補(bǔ)貼5元,交易費(fèi)1元,這個(gè)怎么做分錄
這題第一問(wèn):借:遞延所得稅負(fù)債50 貸:年初未分配利潤(rùn)50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當(dāng)月即購(gòu)買(mǎi)社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報(bào)2月所得,請(qǐng)問(wèn):3月申報(bào)的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙解析
請(qǐng)問(wèn)賣(mài)蔬菜,辦自產(chǎn)自銷(xiāo)正常需要什么材料
小規(guī)模去代開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)13%的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷(xiāo)售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶(hù)一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
想取里面的錢(qián)出來(lái)
怎么做比較好點(diǎn)
做往來(lái)款是可以的,但是直接取了不還,那就是分配利潤(rùn),需要交20%股息紅利個(gè)人所得
我想是直接轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬號(hào)里,就相當(dāng)于還法人之前掛的其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
之前有沒(méi)有其他應(yīng)付款掛賬。的可以的
之前有其他應(yīng)付款是法人的
那就可以直接沖其他應(yīng)付款的
需要發(fā)票的嗎?
這個(gè)是不需要發(fā)票的