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2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2020 年 10 月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上顯示稅額為 32000 元; (2)銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅銷(xiāo)售額 678 000 元,另收取合同違約金 56 500 元。 (3)采取分期收款方式銷(xiāo)售一批飲料,含稅總價(jià)款 113 000 元,合同約定分 3 個(gè)月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款 45 200 元,實(shí)際收取含稅價(jià)款 31 800 元。 (4)贈(zèng)送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本為 2 300 元,同類(lèi)乳制品含稅價(jià)款 3 390 元。 已知:該批乳制品的成本利潤(rùn)率為 10%,相關(guān)增值稅扣稅憑證均在取得當(dāng)月抵扣。要求: 根據(jù)上述內(nèi)容,分別回答下列問(wèn)題: (1)計(jì)算甲公司當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算甲公司當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算甲公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 這道題的第二問(wèn)咋答,為什么

2021-08-25 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-25 14:12

同學(xué)你好 這道題的第二問(wèn)咋答,為什么——購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上顯示稅額為 32000 元; 進(jìn)項(xiàng)只有這筆;

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快賬用戶9428 追問(wèn) 2021-08-25 14:12

(1)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額 =(678 000+56 500)÷(1+13%)×13% +45 200÷(1+13%)×13% +3 390÷(1+13%)×13% =90 090(元)。 (2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =32 000+8 000+1 200=41 200(元)。 (3)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 =90 090-41 200=48 890(元)。 這個(gè)答案是錯(cuò)了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 14:18

同學(xué)你好,(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =32 000 8 000 1 200=41 200(元)。——這個(gè)答案是錯(cuò)了

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同學(xué)你好 這道題的第二問(wèn)咋答,為什么——購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上顯示稅額為 32000 元; 進(jìn)項(xiàng)只有這筆;
2021-08-25
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-29
:(1)計(jì)算甲食品廠當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額中準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的金額 26000+8500+1200=35700
2022-03-26
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-28
1)甲食品廠當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額中準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些 (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額25000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額7000元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1100元;
2022-08-16
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