你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款。 付了半年的話 半年的租金/12 用這個來攤銷就行。
老師,我企業(yè)這個月還在籌建期,但是之前預(yù)付了租金掛了待攤費(fèi)用。合同簽的是有半年免租期,到這個月開始算租金。這個情況怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請教老師,今年2月份付了個5年的租入的土地租賃費(fèi)先預(yù)付了400萬做了長期待攤費(fèi)用,因為總面積還沒有確定合同還沒有簽下來,租賃費(fèi)預(yù)付多了需要退回但退回的金額因為面積不確定金額還不能確定,所以每月也沒有做攤銷費(fèi)用,本期9月份又把土地轉(zhuǎn)租出去了,收到了轉(zhuǎn)租收入三個客戶共95萬,據(jù)說轉(zhuǎn)租客戶是1年合同續(xù)簽的,但是轉(zhuǎn)租的面積和金額不清楚,合同也沒有簽訂下來,現(xiàn)在這個400萬和95萬怎么入賬
老師,你好,我有這么一個情況,我籌建期間的費(fèi)用入賬時入到了“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”,但是公司正常經(jīng)營后我沒有把這部分費(fèi)用按三年進(jìn)行攤銷,我現(xiàn)在怎么處理合適呢
老師,我們公司從物業(yè)公司承租了一商城的整個一層,簽訂了8年的租賃合同。裝修后出租給商戶收取租金及水電費(fèi)。營業(yè)執(zhí)照大約下周才能辦下來,但是我們實(shí)際在今年九月就開始收了商戶的”押三付一”。就是先收商戶一個月的租金,再收三倍租金為押金。然后簽合同等十二月初我們這邊整個簡單裝修后交付給商戶。租金從十二月開始計算。這種情況,請問 1,從什么時候開始攤銷? 2,攤銷幾年? 3,會計分錄怎么做? 4,這種情況,做財務(wù)會計制度備案時,核算軟件備案怎么選?
老師,你好,2023.12.1支付了一筆房租496000元,合同簽的是2023.12.1~2024.7.31這8個月為免租期,2024年8.1~2025.7.31年租金為496000元。包含免租期就是20個月,支付是記入預(yù)付賬款,還是長期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷呢
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
我籌建期間這個租金也要分?jǐn)倖?
對的,管理費(fèi)用,開辦費(fèi)做到這個。