同學(xué),你好 借支時 借其他應(yīng)收款-借支 貸庫存現(xiàn)金 發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-借支 其他應(yīng)收款-三險一金 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸銀行存款 只要個稅按應(yīng)付工資(不是銀行支付的實(shí)發(fā)工資)申報(bào),專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除按規(guī)定扣除,不用擔(dān)心你這個問題
老師。代扣代繳公司員工個稅,支付借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸庫存現(xiàn)金,支付稅金, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款,,其中支付的現(xiàn)金就是,扣除員工個稅后的要付金額嘛
員工借款現(xiàn)金支付的,從工資扣除,平常都是對公賬發(fā)工資,那個稅和銀行支付工資金額對不上怎么處理
其他應(yīng)付款-住房公積金和社保在借方都有余額,我們都是先支付本月的住房公積金,等下月發(fā)工資時再從工資里面扣回,那么有余額在借方是對的不?
您好老師:支付員工工資;借應(yīng)付工資,貸銀行存款,貸其他應(yīng)付款社保,公積金(個人負(fù)擔(dān))。然后貸銀行存款:是指沒有扣除個稅前的工資嗎?
想問下,我是做內(nèi)帳的,這里面銀行付款的金額是我根據(jù)銀行對賬單來錄的,錄的是銀行對賬單里面公司除了付貨款外的所有支出金額。備用金的金額是我銀行取出的備用金,這個備用金是現(xiàn)金發(fā)工資的部分從銀行取出來現(xiàn)金發(fā)工資的部分?,F(xiàn)金付款的金額是公司銷售員拿回來報(bào)銷費(fèi)用的金額,我想問下用銀行付款+備用金-現(xiàn)金付款=欠法人款的金額,這個公式計(jì)算和明細(xì)對應(yīng)的是對的嗎
請問一下補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進(jìn)項(xiàng)含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務(wù)系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的???
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計(jì)應(yīng)納稅所得額為42132.18。累計(jì)應(yīng)納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進(jìn)項(xiàng)票上產(chǎn)品名稱必須和銷項(xiàng)票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務(wù)的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進(jìn)行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費(fèi),前期沒有計(jì)提管理費(fèi)確認(rèn)收入,在收到管理費(fèi)時掛在預(yù)收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預(yù)收賬款,領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)在分期確認(rèn)收入,這樣做我有沒有風(fēng)險,是不得讓他簽字。
借支條能走外賬嗎
外賬不是都要有發(fā)票才行嗎
借支單可以走外賬,同學(xué)