同學(xué),你好,如果廠家還沒(méi)開票,可以先暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來(lái)有些庫(kù)存商品也是沒(méi)入賬,直接借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
庫(kù)存商品上很多票廠家沒(méi)給開,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到后來(lái)庫(kù)存商品成負(fù)數(shù),要怎么辦?
上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本數(shù)據(jù)填錯(cuò),導(dǎo)致庫(kù)存商品變成負(fù)數(shù),本月要怎么紅沖呢,我做會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)表又不平了
庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出然后變負(fù)數(shù)了怎么辦,就是之前沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票直接做了庫(kù)存。現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票要轉(zhuǎn)出庫(kù)存商品
上月成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,庫(kù)存商品成負(fù)數(shù)了 ,怎么辦
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營(yíng)貸,怎么做些流水養(yǎng)起來(lái)這公司?再做經(jīng)營(yíng)貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問(wèn)老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說(shuō)可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說(shuō)只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒(méi)有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
不是還沒(méi)開票 是不提供票
可以用對(duì)方的送貨單入庫(kù),但不提供發(fā)票到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不可以稅前扣除