您好,統(tǒng)一開具,不管禮盒以及食品
食品和非食品打包成禮盒銷售,禮盒成本高于食品,怎么開票
乙公司為增值稅一般納稅人。2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工。該食品禮盒沒有市場銷售價格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤率為10%。要求:計算乙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
以公司為增值稅,一般納稅人,2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該食品禮盒沒有市場銷售價格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤為10%,請計算乙公司的增值稅應(yīng)納稅額為多少?
以公司為增值稅,一般納稅人,2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該食品禮盒沒有市場銷售價格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤為10%,請計算乙公司的增值稅應(yīng)納稅額為多少?
食品生產(chǎn)銷售公司,公司購買的食品禮盒,月餅禮盒那種,計入 生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本 里可以嗎?還是計入 周轉(zhuǎn)材料里?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝