可以的,這是a公司代開的發(fā)票,備注里應(yīng)該是a公司的信息 有他的名字,還有稅號(hào)。

企業(yè)在2019年有一張成本票是這樣的:專票,左上角寫著代開,銷售方寫的是某某稅局,備注欄寫了一堆(記不得了),并蓋了A公司的發(fā)票專用章,請(qǐng)問這張票怎么理解?以前沒見過(guò)
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò);2、銷售貨物取得銷售額226萬(wàn)元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣(購(gòu)入寫字樓進(jìn)
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說(shuō)過(guò),運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說(shuō)一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說(shuō)不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說(shuō)開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說(shuō)過(guò),運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說(shuō)一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說(shuō)不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說(shuō)開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


是不是代表a公司是小規(guī)模納稅人開不了專票,到稅局代開的意思呀?
你好 是的 是這么理解
小規(guī)模不是可以自行開專票的呀
可以 他不想自己開 沒做專票認(rèn)定 就可以代開
實(shí)際情況是企業(yè)付了款給B公司,然后就是收到這張?jiān)幃惖钠?。怎么理解?
那你們?cè)趺磪f(xié)商的 你得去問下提供服務(wù)或者貨物的一方
這張票還有另外意思的可能性嗎?
你好 虛開發(fā)票的可能
好的,懂了
不用客氣 工作愉快