同學(xué)你好,計(jì)入業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)中;
請(qǐng)問(wèn)工資范圍:工資、誤餐費(fèi)、單位代個(gè)人繳納的社保、過(guò)年過(guò)節(jié)支付現(xiàn)金實(shí)物福利,想問(wèn)所得稅上的福利費(fèi)不超過(guò)工資總額的14%限制中的福利費(fèi)是哪些啊,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)借調(diào)員工工資在原單位領(lǐng)取,本單位發(fā)放的節(jié)假日福利費(fèi)走哪個(gè)科目啊,是職工福利費(fèi)么?謝謝
老師您好!問(wèn)一下單位過(guò)節(jié)給員工發(fā)放過(guò)節(jié)補(bǔ)貼加在工資里一起發(fā),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,如果計(jì)入工資表中繳納個(gè)稅嗎?計(jì)入工資表中就允許稅前扣除了吧,謝謝!如果不計(jì)入工資表另外做福利費(fèi),限額扣除的是嗎?
老師您好,我們是民間非盈利團(tuán)體組織,我單位今年的福利費(fèi)超過(guò)了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計(jì)入遞延稅款,但是我們民非團(tuán)體組織沒(méi)有遞延稅款這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該放在哪個(gè)科目下?具體如何做分錄?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼(沒(méi)有放到二級(jí)科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請(qǐng)問(wèn)老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提福利費(fèi)基數(shù) 要加上部分放大管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼的金額嗎?謝謝
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。