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老師,您好!我們小公司,沒有財務(wù)軟件,我應(yīng)該怎么做才能管理好供應(yīng)商的往來呢?比如很多家,我是每一家建一個表格嗎?表格體現(xiàn)付款和收到的發(fā)票就可以嗎?謝謝!

2021-08-24 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 09:54

你好,這個可以,每一家建一個表格 每家往來很多么,那可以單獨做一個表可以

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你好,這個可以,每一家建一個表格 每家往來很多么,那可以單獨做一個表可以
2021-08-24
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
你好,同學(xué),開具服務(wù)類發(fā)票收取,作為你的收入處理
2021-01-07
你好,你收到了發(fā)票和沒有收到發(fā)票的,提前支付了貨款的,這種能分出來嗎?
2023-11-07
你好? 個人的一些做法 供參考 1核對銀行流水? 確認(rèn)好對公或是個卡等有有流水記錄的賬目 看哪些是已付款 已給票 哪些是已付款 沒有給票 沒有給的看下有沒有內(nèi)部憑證 比如入庫單 或是服務(wù)協(xié)議等 2看有哪些掛賬的 通過1核對不出來 可以找對方確認(rèn)下? 看是否有欠款 這個可以委婉一些 一般我會和老板說 讓其幫助確認(rèn) 這個吧 一般老板對欠款其實有個大概數(shù) 要不做不下去的 老板一般內(nèi)心有自己一套賬 雖然不一定百分百準(zhǔn) 但是一般不讓自己吃太多虧
2023-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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