你好,?老板跟公司員工吃的飯費(fèi),是組織職工聚餐??
老師你好!公司購(gòu)進(jìn)員工用微波爐計(jì)入什么科目合適,明細(xì)科目計(jì)入什么?
老師好,公司進(jìn)行招聘考試,員工和出題老師一起吃飯的費(fèi)用計(jì)入什么科目呢
你好 老板跟公司員工吃的飯費(fèi)的定額發(fā)票計(jì)入什么明細(xì)科目?
老板或員工在本地報(bào)銷的車子加油費(fèi)過(guò)路費(fèi);還有酒店吃飯的餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入什么科目;
老師,員工開(kāi)車送領(lǐng)導(dǎo)外出,外出期間的吃飯,住宿應(yīng)該入管理費(fèi)用的什么二級(jí)明細(xì)科目?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,公允價(jià)值100萬(wàn)元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 問(wèn)題:分錄中庫(kù)存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒(méi)有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過(guò)了,增值稅也報(bào)過(guò)了,接下來(lái)我問(wèn)干啥?
老師,公司名下沒(méi)有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎
對(duì) 有時(shí)候自己一個(gè)人吃的
你好,是組織職工聚餐,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
計(jì)入福利費(fèi) 需要單獨(dú)交個(gè)稅嗎 比例多少 個(gè)稅系統(tǒng)里要提現(xiàn)這個(gè)定額發(fā)票金額嗎?
你好,計(jì)入福利費(fèi),需要并入個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅 ?個(gè)稅系統(tǒng)里要體現(xiàn)這個(gè)定額發(fā)票的金額
后面速算扣除數(shù)怎么用 比如說(shuō)領(lǐng)了4000元工資或聚餐費(fèi)450元的話 不是工資高于5000元才產(chǎn)生個(gè)稅嗎
你好,需要高于5000才會(huì)涉及。 比如工資1萬(wàn),聚餐費(fèi)450元,按10450—5000=5450,按10%的稅率,210的速算扣除數(shù)
5450*10%-210嗎是這樣嗎?
你好,是的,是這樣的?
這個(gè)聚餐費(fèi)要堆積到法人身上報(bào)嗎還是分?jǐn)偢鱾€(gè)員工?
你好,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)用餐人身上?
我們這邊5000以下沒(méi)有個(gè)稅 可你表里3000以下也有3% 這個(gè)怎么理解
你好,這里的3000是已經(jīng)減去了5000之后的金額。 比如工資7000,按2000計(jì)算納稅,稅率是3%
那沒(méi)有工資 有福利費(fèi)450的話 不許交個(gè)稅是吧?
你好,是什么情況沒(méi)有工資卻有福利費(fèi)呢???
這邊的法人平時(shí)不給自己發(fā)工資呢?
你好,法人代表自己的餐費(fèi),不通過(guò)福利費(fèi)核算?
那把定額發(fā)票當(dāng)做福利費(fèi)計(jì)算還需要其他證明資料嗎?
你好,一般是只需要費(fèi)用報(bào)銷單?