所得稅查賬征收的話 年累計(jì)利潤-彌補(bǔ)虧損)*稅率 這個(gè)稅率利潤100萬以內(nèi)2.5% 利潤100-300萬,10% 代開專票嗎 虧,你們交增值稅1% 你還得交附加稅 所得稅看利潤

小規(guī)模納稅人除了交增值稅之外還交什么稅,所得稅是怎么計(jì)算的?如果是偶爾給別人代開發(fā)票的話,只收取1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),公司會(huì)不會(huì)虧
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個(gè)季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
公司是小規(guī)模納稅人,老師和員工在外面出差吃飯從不開發(fā)票。如果在外面吃飯對方也是小規(guī)模納稅人是加3個(gè)點(diǎn)開票,那么我們因?yàn)檫@個(gè)成本票可以少交5個(gè)點(diǎn)的企稅。如果不開票我們因?yàn)檫@張發(fā)票要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。所以開要話是交了3個(gè)點(diǎn)增值稅,不開要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。
老師請問:問題1、送給公司員工以外的人的煙酒化妝品等,要視同銷售繳納增值稅,比如我們增值稅率是1個(gè)點(diǎn),那就得交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要計(jì)算偶然所得個(gè)稅嗎?問題2、老板是不會(huì)透露送給誰的,個(gè)稅怎么交?
老師,我們公司租了別人的場地來辦公,租賃費(fèi)12萬,但是對方?jīng)]有給我們開具租賃費(fèi)發(fā)票。請問,如果他去稅局代開發(fā)票,需要交些什么稅?每種稅要交多少錢,怎么計(jì)算?比如,個(gè)體戶或者小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是1%個(gè)點(diǎn)的增值稅??梢苑謩e羅列一下嗎?
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實(shí)際施工額小,按結(jié)算額開的發(fā)票,沒補(bǔ)簽合同,可以嗎?
老師,您好,請問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個(gè)人賬戶,對方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個(gè)人賬戶,對方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計(jì)分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章???蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉庫設(shè)置分了原材料庫,半成品庫 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時(shí)有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時(shí)領(lǐng)用 請問是在設(shè)置倉庫時(shí)不分類設(shè) 直接一個(gè)總庫就行


代開普票,不是專票!另外關(guān)于所得稅,利潤100-300是指的稅盤里面的實(shí)際銷售額嗎?300萬以上是怎么交稅的?平時(shí)一季度報(bào)一次稅,就不用交所得稅嗎?您不是說是年累計(jì)利潤嗎?
普票需要看你銷售額45萬免增值稅不需要交增值稅 所得稅看你的利潤 商貿(mào)所得稅稅負(fù)1%,收1個(gè)點(diǎn)也少 還有印花稅 利潤 按25% 按年累計(jì)利潤算所得稅 按季度預(yù)繳 填寫的都是年累計(jì)數(shù)據(jù)