你好,是的,是這樣的

購(gòu)買方未對(duì) 跨月 增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)將發(fā)票退回銷售方。購(gòu)買方需要申請(qǐng)紅字信息表嗎?
你好,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票銷售方能申請(qǐng)開紅字發(fā)票嗎,還是必須購(gòu)買方申請(qǐng)呢。
增值稅專票沒(méi)抵扣,銷售方申請(qǐng)。抵扣過(guò),購(gòu)買方申請(qǐng)嗎
購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣,銷售方申請(qǐng)開具紅字還是購(gòu)買方申請(qǐng)開具?
銷售方開的專票,需要紅沖,購(gòu)買方已抵扣。紅字發(fā)票信息表,是銷售方申請(qǐng)還是購(gòu)買方申請(qǐng)
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊

