您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,你好。我們公司是勞務(wù)分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開了增值稅專用發(fā)票給甲方。怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到款項(xiàng)時(shí)怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,您好!我們是一家建筑公司,短期勞務(wù)分包合同的乙方,清包工,開3%的專票給甲方的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做?甲方付款給我們的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄?包工頭給我們開勞務(wù)票,轉(zhuǎn)款給包工頭的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是按勞務(wù)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
建筑企業(yè)在和甲方簽訂合同,做的會(huì)計(jì)分錄是什么?收到工程款做的會(huì)計(jì)分錄是什么
建筑施工公司,每個(gè)月給甲方開發(fā)票時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄和收到甲方轉(zhuǎn)入款時(shí)會(huì)計(jì)分錄
建筑施工中建設(shè)甲方供應(yīng)材料的話,請(qǐng)問這發(fā)票是開給甲方還是施工方呢?同時(shí)甲方和施工方如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
哦 是建筑行業(yè)的 不是商貿(mào)類的
您單位用工程結(jié)算科目嗎
工程結(jié)算科目用不用有沒有區(qū)別?我沒有做過工程的,所以現(xiàn)在在學(xué)習(xí)階段。我們也是有好幾個(gè)項(xiàng)目工程
我們都說簽完合同先付百分之30。進(jìn)場(chǎng)后材料到了后再付百分之三十 完工檢驗(yàn)后付百分之30 最后百分之10兩年內(nèi)沒問題最后再支付。像這種工程情況用得著工程結(jié)算和工程施工這些科目嗎。這種工程類的也不懂
您可以參照下我的圖片 沒有用工程結(jié)算科目就是我上面給您寫的分錄 如果用的話 就是圖片上的