你好,意思就是這個10000在定價時就已經(jīng)考慮過消費(fèi)稅了,人家來買煙就不能再要求人家另外給消費(fèi)稅了
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元/箱) 我想問下老師,這個算從量的時候為什么要100*150/10000,不明白為什么要除以10000
消費(fèi)稅是價內(nèi)稅,它是怎么進(jìn)入價格的? 舉例,卷煙廠銷售卷煙一批,10000元,不考慮從量征收。那么消費(fèi)稅=10000×56%=5600元。 這里價格已經(jīng)定了,就是10000元,買方就支付10000元,消費(fèi)稅5600元由銷售方卷煙廠繳納。 那么這個消費(fèi)稅5600元如何進(jìn)入價格? 是卷煙廠下次銷售的時候價格定為15600元嗎? 還是怎么?
A卷煙廠接到C客戶要求購買甲類卷煙的一筆訂單,訂單金額700萬元(不含增值稅)。這批卷煙,A卷煙廠可以自行生產(chǎn)、也可委托B廠進(jìn)行加工。煙葉成本為100萬元,將煙葉加工成卷煙,需要經(jīng)過2個步驟,將煙葉加工成煙絲(半成品)需發(fā)生加工費(fèi)75萬元,而如果直接將煙葉加工成卷煙(成品)需發(fā)生加工費(fèi)170萬元。請分以下三種情況計算消費(fèi)稅和稅后利潤。已知:煙絲消費(fèi)稅稅率30%,卷煙消費(fèi)稅稅率56%(不考慮定額稅,不考慮增值稅、城建稅及附加,且受托方無同類消費(fèi)品的銷售價格)。(1)A卷煙廠自行生產(chǎn)卷煙,需要加工費(fèi)170萬元;(2)委托B廠先加工成煙絲(半成品),需要加工費(fèi)75萬元,煙絲收回后A再加工成卷煙,還需發(fā)生成本為95萬元;(3)委托B廠加工成卷煙(成品),需要加工費(fèi)170萬元,收回后A直接對外銷售。這三個方案的計算過程具體怎么計算的呢?
(3)委托乙卷煙廠加工一批煙絲,甲卷煙廠提供煙葉的成本為400000元,支付乙卷煙廠不含稅加工費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票;乙卷煙廠按規(guī)定代收代繳消費(fèi)稅(乙卷煙廠沒有同類煙絲的銷售價格)。煙絲運(yùn)回甲卷煙廠后,全部被領(lǐng)用生產(chǎn)卷煙。 (4)對外銷售甲類卷煙10000標(biāo)準(zhǔn)條,每條不含稅價格為650元,開具增值稅專用發(fā)票,款項已收并存入銀行。 (5)上月隨同銷售卷煙收取的包裝物押金20000元,因本月到期購貨方未歸還而逾期,甲類卷煙適用的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元;煙絲的消費(fèi)稅稅率為 30%。 請計算甲卷煙廠本月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
1.長春市E卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月委托小規(guī)模納稅人甲煙絲廠加一批煙絲,支付加工費(fèi)1.03萬元,卷煙廠提供13萬元的煙葉加工完成后,卷煙廠提貸時支付加工費(fèi),加工廠開具了普通發(fā)票,并收代繳了煙絲的消費(fèi)稅(煙絲廠沒有同類煙絲售價)。卷煙廠將這批加工收回的煙絲50%這接對外銷售,不含稅收入10萬元,另50%當(dāng)月全部用手生產(chǎn)H牌卷煙,本月銷蓄H牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱取得不含稅收入125萬元。要求:1計算受托方甲煙絲廠應(yīng)約的增值稅額(2計算受孔方甲煙絲廠應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅額:(③委托加工收回的煙絲直接對外銷售是否繳納消費(fèi)稅;(4)確定H牌卷煙適用的比例稅率;⑤)計算可扣除委托加工收回的煙絲己納消費(fèi)稅:(⑥計復(fù)乙卷煙廠銷售卷煙應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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采購、銷售合同都要交印花稅吧?還有,公司找個人借款的合同,也是要交印花稅的吧,是公司交嗎?個人還要交嗎?
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