無(wú)法更正前幾年的增值稅申報(bào)表,因?yàn)楹笃诘脑鲋刀愔鞅硎茄永m(xù)前期的數(shù)據(jù)下來(lái)的。
老師您好,19年有抵扣的稅款33113.22,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且重新申報(bào)19年9月的增值稅。您看看我這個(gè)19年的新調(diào)整后的附表二對(duì)么?
老師幫我看看更正19年的增值稅報(bào)表出現(xiàn)問(wèn)題怎么處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,租賃,要交房產(chǎn)稅,稅率是5%,19年開(kāi)始就用錯(cuò)稅率3%,除了更正19年增值稅申報(bào)表,還要更正房產(chǎn)稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?賬務(wù)要怎么處理?
老師麻煩幫看一下怎么處理,我已保存增值稅及附加稅報(bào)表
老師,更正21年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,更正好全申報(bào)出現(xiàn)這樣?怎么處理
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在第三方中介那租的房子,中介不開(kāi)發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開(kāi)發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬(wàn)的金額,發(fā)票對(duì)方不要求開(kāi),這個(gè)對(duì)我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
稅務(wù)局說(shuō)讓更正
需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正處理,需要紙質(zhì)申報(bào)