同學你好,按7474元計入庫存商品,少付的74計入營業(yè)外收入
你好老師,我們向供應商進了一批貨,隨貨同行單是18的單價入庫的,但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務成本 —2 應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸:應付賬款 —2+稅額
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),從供貨商那進貨采購了一批飲料,付了7400,對方給我們開電子普票價稅合計開了7474元,那我們?nèi)胭~ 庫存商品應該按實際7400元呢還是按發(fā)票7474元入庫存呢
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
好的,那我以后類似于這樣的業(yè)務都這樣,那我們企業(yè)年終利潤總額就會增大?是嗎
同學你好 ,那我們企業(yè)年終利潤總額就會增大?是嗎——這個也同時計入商品成本,成本與營業(yè)外收入的金額相抵,利潤 沒有加大;
好,但是我們每月把貨賣出去,計算出庫成本時 是按照每批貨實際支付的金額算的,成本就比較小,但是如果頻繁的增加營業(yè)外收入,會不會影響利潤總額呢
同學你好,比如成本7474,不是包括營業(yè)外收入74么;成本中的74與營業(yè)外收入的74是相抵的
好的,老師,年終企稅匯算清繳時,是否根據(jù)年終利潤表上利潤總額加上納稅調(diào)增的,再減掉成本發(fā)票金額得出應納稅所得額,乘以檔位對應的稅率算出應稅 稅額
同學你好,,年終企稅匯算清繳時,是否根據(jù)年終利潤表上利潤總額加上納稅調(diào)增的,再減掉成本發(fā)票金額得出應納稅所得額,乘以檔位對應的稅率算出應稅 稅額——是的;
謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;