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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是貿(mào)易公司,我們從國(guó)外采購(gòu)一個(gè)產(chǎn)品(型號(hào):樹脂A),進(jìn)口后我們自己要更換標(biāo)簽,把型號(hào)改為樹脂B,再賣給客戶。這種情況下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的型號(hào)跟銷項(xiàng)發(fā)票的型號(hào)不一致,是否有問(wèn)題呢?,如果有問(wèn)題的話,更換型號(hào)的操作下,我們?cè)鯓犹幚戆l(fā)票的問(wèn)題比較好呢?謝謝

2021-08-19 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-19 15:18

需要一致的 不一致沒(méi)法做了

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快賬用戶3619 追問(wèn) 2021-08-19 15:21

如果是生產(chǎn)型企業(yè),是不是可以做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 15:30

自己生產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)原材料加工之后可以不一樣

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同學(xué)你好 你開頭這個(gè)是這家企業(yè)有四家分公司?
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同學(xué)你好 1.申請(qǐng)成功之后就可以的 2.放棄,視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 3.可以申請(qǐng)說(shuō)是,原材料帶生產(chǎn)的不可以
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同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
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