你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
老師您好:繳納和計提工會經費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經費的會計分錄怎么做?。?/p>
老師,職工薪酬的計提和發(fā)放怎么做會計分錄
老師,2021年計提應付職工薪酬,未發(fā)放,多計提,年終匯算己調增,2022年這筆應付職工薪酬要如何做分錄調減?
以自產產品作為職工薪酬的確認和發(fā)放。會計分錄怎么寫
給兼職的會計發(fā)工資的分錄要怎么做呀是向普通員工一樣計提,發(fā)放嗎? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣子做分錄是吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應該怎么應對?
上月的銀行有5毛差異怎么調整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務上應該怎么處理呢?
本題收到利息時為啥不是 借:銀行存款100 貸:應收利息100
老師您好,我想咨詢一下,我公司是做無人機銷售的,有個租賃項目,需要購進無人機租賃,但是租賃的不是一種產品,大概有10種產品,這個購進產品可以按固定資產核算吧,可以享受固定資產稅前一次性扣除的政策嗎
農業(yè)合作社中的盈余及盈余分配中的提取盈余公積是什么比例?
老師,你好。我想問一下,咱們注冊公司前期選了名字和注冊資金后,在網上申請營業(yè)執(zhí)照需要準備什么資料啊
老師,固定資產在2024.6.30號,達到了使用狀態(tài),金額1000,壽命5年,凈殘值40,使用年數總和法計提折舊,那么2026.6.30號,這期間的折舊怎么算?不明白的是,雖然加起來正好2年,但是前半年是第一年的,后半年是第三年的啊
未分配利潤大,可以增加注冊資本后再減少注冊資本嗎?