您這是屬于境外的在境內(nèi)提供了服務(wù),那么不屬于和境內(nèi)不相關(guān)的,所以是25%
我想增一下,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,如果在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那我就計(jì)提的遞延所得稅是按照百分之十計(jì)提還是按照百分之二十五計(jì)提呢
規(guī)上企業(yè)是不是所得稅都按照百分之二十五算的呀
老師請(qǐng)問(wèn),我是第一次申報(bào)所得稅,小微企業(yè)所得額稅率不是百分之五嗎,怎么申報(bào)表稅率是百分之二十,利潤(rùn)二十二萬(wàn),所得稅要交額五萬(wàn)多,這是怎么回事啊,謝謝!
這個(gè)研究階段費(fèi)用化是400萬(wàn),書上還是按照舊的百分之五十算的,這個(gè)形成資本化成本是600萬(wàn),應(yīng)該是百分之一百七十五加計(jì)扣除啊,怎么稅會(huì)差異是900萬(wàn),不是應(yīng)該400的百分之五十加上600的百分之一百五十加計(jì)扣除嗎?
4000以下不是扣八百嗎,這道題正確答案為什么是扣百分之二十
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
和這個(gè)比有什么不同,為什么我區(qū)分不開?
要看這個(gè)服務(wù)發(fā)生地是否在境內(nèi),如果在是屬于境內(nèi)相關(guān)的, 如果沒(méi)在才是10%
向境外股東支付特許權(quán)使用費(fèi),不是說(shuō)明是境內(nèi)使用的嗎?
這里并沒(méi)有明確這個(gè)使用費(fèi)是在境內(nèi)進(jìn)行使用。 如果題目說(shuō),境外提供了使用權(quán)在境內(nèi)Xx地方?使用,這種才屬于