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財(cái)務(wù)審核費(fèi)用都需要注意點(diǎn)什么,有沒(méi)有什么坑?

2021-08-18 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 22:29

同學(xué)你好,審核費(fèi)用的時(shí)候需要注意看費(fèi)用是否實(shí)際發(fā)生,有無(wú)超出預(yù)算,發(fā)票是否是真的,開(kāi)具的發(fā)票是否符合要求,其他單據(jù)是否齊全等等

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快賬用戶9837 追問(wèn) 2021-08-18 22:32

比如說(shuō)人家報(bào)銷費(fèi)用,比如說(shuō)辦公用品,發(fā)票合理,也有明細(xì),難道還問(wèn)是否實(shí)際發(fā)生?不能吧,要是不問(wèn),辦公費(fèi)太多,是不是也不行啊

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齊紅老師 解答 2021-08-18 22:34

這個(gè)我們自己可能需要有些自己的判斷,還有就是根據(jù)預(yù)算去控制這個(gè)費(fèi)用,但是財(cái)務(wù)審核費(fèi)用畢竟是事后的工作,一般還是確定單據(jù)的準(zhǔn)確性跟及時(shí)性。

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快賬用戶9837 追問(wèn) 2021-08-18 22:38

我在實(shí)際工作中,就是審核費(fèi)用報(bào)銷的,我就是看發(fā)票開(kāi)的是否正確,稅號(hào)名稱啥的,需要有明細(xì)單必須有,其他的就不管,只要老板簽字,我們留給報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)存在啥風(fēng)險(xiǎn)啊,當(dāng)個(gè)會(huì)計(jì)提心吊膽的

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齊紅老師 解答 2021-08-18 22:42

這個(gè)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)的,就是看能不能把公司省成本了。

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快賬用戶9837 追問(wèn) 2021-08-18 22:45

成本這頭,我們是房地產(chǎn)企業(yè),財(cái)務(wù)就是用的發(fā)票做成本,然后,也沒(méi)辦法把控成本,感覺(jué)財(cái)務(wù)就是核算會(huì)計(jì),在我們單位,嗨,不知道其他單位都咋核算成本

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快賬用戶9837 追問(wèn) 2021-08-18 22:45

感覺(jué)我們單位財(cái)務(wù)特沒(méi)勁,就是一個(gè)核算會(huì)計(jì)

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齊紅老師 解答 2021-08-18 22:49

大部分企業(yè)都是這樣的,核算會(huì)計(jì)比較多,只有做管理會(huì)計(jì)方向的,可能才會(huì)更多站在公司經(jīng)營(yíng)上去考慮問(wèn)題。

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快賬用戶9837 追問(wèn) 2021-08-18 22:52

公司的經(jīng)營(yíng)啥都。都不讓財(cái)務(wù)財(cái)務(wù),簽訂合同啥都,我們都不知道,公司本身就不重視,干的沒(méi)勁。這會(huì)計(jì)干的,現(xiàn)在的工作,做賬,報(bào)稅,出報(bào)表,付款,審核費(fèi)用,然后其他啥都不會(huì)。茫然

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齊紅老師 解答 2021-08-18 22:56

平時(shí)多了解公司業(yè)務(wù),努力往管理會(huì)計(jì)方向轉(zhuǎn)型

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同學(xué)你好,審核費(fèi)用的時(shí)候需要注意看費(fèi)用是否實(shí)際發(fā)生,有無(wú)超出預(yù)算,發(fā)票是否是真的,開(kāi)具的發(fā)票是否符合要求,其他單據(jù)是否齊全等等
2021-08-18
同學(xué),你好 一般是注意金額,發(fā)票,付款時(shí)間
2021-08-09
同學(xué),你好 (一)審計(jì)調(diào)查階段 1、了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況; 2、了解被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn); 3、了解被審計(jì)單位的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況; 4、了解被審計(jì)單位的關(guān)聯(lián)方及交易情況; 5、了解被審計(jì)單位的以前年度接受審計(jì)的情況; (二)審計(jì)準(zhǔn)備階段 1、明確審計(jì)任務(wù),確定審計(jì)重點(diǎn),簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū); 2、編制審計(jì)計(jì)劃,明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序、執(zhí)行人及執(zhí)行時(shí)間、審計(jì)工作底稿及索引號(hào)及其他有關(guān)內(nèi)容; 3、了解被審單位的基本情況,分析重要性,考慮審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),編制審計(jì)計(jì)劃; (三)審計(jì)實(shí)施階段 1、盤點(diǎn)實(shí)物:審計(jì)人員對(duì)有形資產(chǎn)賬戶所記載的內(nèi)容均應(yīng)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),包括庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、材料、固定資產(chǎn)、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品等,通過(guò)盤點(diǎn)確定財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)際情況; 2、檢查憑證:審計(jì)人員要抽查憑證,以確定賬簿記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性;核實(shí)賬戶記錄的余額、核對(duì)有關(guān)記錄、對(duì)相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額進(jìn)行函證; 4、審計(jì)人員要對(duì)被審計(jì)單位有關(guān)計(jì)算的結(jié)果進(jìn)行復(fù)算;在審計(jì)過(guò)程中審計(jì)人員對(duì)有關(guān)事項(xiàng)存在的疑問(wèn),可以向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行查詢。 (四)審計(jì)完成階段 1、編制審計(jì)報(bào)告; 2、作出審計(jì)結(jié)論和決定; 3、審計(jì)資料的整理歸檔; 5、報(bào)送審計(jì)報(bào)告;
2025-04-21
一)第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程   1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,注明材料名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,估計(jì)價(jià)格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí),由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);   2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬,采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對(duì)方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬。   (二)第二條借款報(bào)銷流程   1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫(xiě)借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。   2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理需問(wèn)明借款緣由,確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。   3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí),并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。   4、財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全,出納員不予支付。   5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清,對(duì)于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫(xiě)借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時(shí)必須把前期的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報(bào)銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,另外對(duì)于營(yíng)銷人員借款參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行,如需延長(zhǎng)時(shí)限,應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部,無(wú)理由的延期還款,財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天,扣除報(bào)銷總額的5%,超2天10%,依次類推。結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣。  ?。ㄈ┑谌龡l日常費(fèi)用報(bào)銷流程   1、因工作需要購(gòu)買物品,需先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量,編制月度采購(gòu)計(jì)劃),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu);   2、購(gòu)買物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項(xiàng)。   3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。   報(bào)銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。   報(bào)銷單填寫(xiě):寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。   4、糧繁加工部的臨工工資報(bào)銷須在一周之內(nèi)呈報(bào)派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù),以便會(huì)計(jì)審核,報(bào)銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的派工單報(bào)銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)落實(shí)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可支付。   5、日常種子、下角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字落實(shí),并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可付款。   6、報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫(xiě)明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫(xiě)須相符,且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。   7、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字。另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。   8、部門經(jīng)理審核簽字后,報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:   (1)審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無(wú)涂抹;   (2)審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符;   (3)審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際,有無(wú)虛報(bào)、多報(bào);(參照費(fèi)用報(bào)銷制度)   (4)審核簽批手續(xù)是否齊全。   若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人,要求其重新填寫(xiě)。   9、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單,上報(bào)相關(guān)部門副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。上報(bào)時(shí)間:每星期二、星期五。   10、會(huì)計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款,同時(shí),報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項(xiàng)手續(xù)不全,出納員不予支付。報(bào)銷時(shí)間:星期二、星期五下午4:00以后。   11、其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。   附則   第四條此制度未涉及事項(xiàng),暫按總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷,之后由財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善;   第五條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程是怎樣的   二、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程如何制定   理清項(xiàng)目   首先,財(cái)務(wù)人員要理清哪些項(xiàng)目和費(fèi)用是平時(shí)需要報(bào)銷的,哪些項(xiàng)目報(bào)銷的流程和簽字的人是一樣的,哪些是不一樣的,清理一次后就心中有底了。   擬定初稿   然后,財(cái)務(wù)人員根據(jù)理清的報(bào)銷項(xiàng)目來(lái)擬定報(bào)銷制度和流程的初稿,流程和簽字人是一樣的小項(xiàng)目和費(fèi)用的可以放在一起寫(xiě),大的項(xiàng)目和費(fèi)用要分開(kāi)寫(xiě),不同的流程和簽字人的要分開(kāi)寫(xiě)。   上交初稿   擬定初稿以后,把初稿上交給公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審,公司負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn),特別報(bào)銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來(lái),財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行修改和制定新稿。   組織會(huì)議   財(cái)務(wù)部制定好新稿后,由總經(jīng)辦組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論會(huì)議,對(duì)財(cái)務(wù)部制的的制度和流程進(jìn)行討論和提出自己的意見(jiàn),財(cái)務(wù)部綜合各部門意見(jiàn)后再制定出最終的報(bào)銷制度和流程。   定稿簽發(fā)   財(cái)務(wù)部定稿后,交給公司負(fù)責(zé)人審批簽發(fā),然后統(tǒng)計(jì)部門數(shù)量,把公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印,并發(fā)放給各部門負(fù)責(zé)人。   組織學(xué)習(xí)   不僅要把報(bào)銷制度和流程發(fā)放給各部門,并且要組織全公司的人進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo),讓全公司的人都知曉并遵守,由各部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部來(lái)把關(guān),讓費(fèi)用控制的理念深人每個(gè)員工的心。   三、報(bào)銷時(shí)間要求   購(gòu)買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷。員工報(bào)銷其他費(fèi)用,自費(fèi)用發(fā)生之日起xx時(shí)間(自己寫(xiě)個(gè)時(shí)間)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批,逾期并無(wú)正當(dāng)理由的,視為自動(dòng)放棄。
2022-12-30
您好!這個(gè)看公司了,一般是不需要了。 主要是審核發(fā)票真?zhèn)?,金額是不是一致,簽名是不是齊全
2022-07-08
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