同學(xué),你好。上報稅局的財務(wù)報表收入要和申報增值稅收入一樣

老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導(dǎo)致財務(wù)報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
上次稅局的財務(wù)報表收入要和申報增值稅收入一樣嗎?
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當(dāng)季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師,我們季報的所得稅收入和增值稅收入不一樣沒關(guān)系吧,我們評估報告給我們改了數(shù)據(jù),現(xiàn)在要去稅務(wù)局改一下財務(wù)報表和所得稅收入和利潤,增值稅的本年收入不變
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
我是上傳的季報
同學(xué),你好,增值稅申報表全年累計不含稅收入=利潤表本年累計收入數(shù)
是看這個營業(yè)收入和申報增值稅的收入要對上
同學(xué),你好。是的。這個營業(yè)收入和申報增值稅的收入、企業(yè)所得稅季報收入本年累計要一致